你好,按實際原因填寫就可以,你們是什么原因造成的呢
老師,麻煩問一下關于核定征收的問題。 就是19年改成的查賬征收。 今天收到稅管員電話,說有一個疑點核實的問題,是18年的利潤總額不一致。在財務年報表的利潤表的數(shù)等于是當年的利潤。在企業(yè)所得稅里面的所得稅額是核定的當年收入*小微企業(yè)的5%。 這中間有差額繳納的所得稅小于財務年報利潤表數(shù)。 稅管員說利潤總額應該是一致的。 這個數(shù)要怎么調(diào)整
老師您好建筑業(yè)的:利潤總額比去年同期營業(yè)利潤小于30%,在統(tǒng)計財務狀況表上變動情況說明怎么說合適呢?
利潤總額小于等于上年同期的50%在統(tǒng)計季報里怎么寫說明合適?
報的普查年報中,平臺顯示營業(yè)收入小于應稅銷售額 ,統(tǒng)計局說我們在稅務部門報的營收大于在統(tǒng)計里填的營收,需要寫說明,由于去年是代賬會計做的,我現(xiàn)在稅務系統(tǒng)怎么查代賬會計報的營收?
統(tǒng)計局要上報的財務狀況表,按2024年3月資產(chǎn)負債表、利潤表數(shù)該填項都填了,提交審核時,出現(xiàn)了強制性錯誤,說負債合計應小于資產(chǎn)總計?但是我們的資產(chǎn)就是小于負債合計,這怎么弄?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應交銷5 應交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個