同學(xué)您好! 您好! 為查證代賬會計(jì)報(bào)的營業(yè)收入,您可登錄稅務(wù)系統(tǒng),在申報(bào)記錄或財(cái)務(wù)報(bào)表模塊中查詢。同時(shí),聯(lián)系代賬會計(jì)獲取相關(guān)報(bào)表或憑證,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。編寫說明時(shí),需詳細(xì)解釋原因及差異,確保與稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)部門的數(shù)據(jù)一致。
老師,你好,2016年企業(yè)自查2013年到2016年4月的收入少記的收入,并且補(bǔ)營業(yè)稅和附加稅并加收滯納金,賬上原本2015年是虧損的,補(bǔ)收入后還要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅和滯納金,交所得稅時(shí),做那個(gè)申報(bào)表的時(shí)候由于稅務(wù)系統(tǒng)的問題,專管員讓我們把2013年到2015年的全部數(shù)據(jù)累計(jì)填在2015年申報(bào),就根據(jù)2015年的報(bào)的那個(gè)申報(bào)表補(bǔ)所得稅和滯納金,請問這個(gè)自查補(bǔ)稅部分和補(bǔ)的收入,在賬上怎么做賬務(wù)處理。
老師好,請問我們是小規(guī)模納稅人,增值稅納稅申報(bào)表2020年第四季報(bào)的時(shí)候,也就是年報(bào),我們的實(shí)際銷售額是100萬的話,顧客在12月份要求我們先開發(fā)票給他們 但是這部分實(shí)際是我們的預(yù)收賬款,我不能作為營業(yè)收入,但是稅務(wù)那邊的系統(tǒng)會不會就顯示我開票金額大于我的主營業(yè)收入呢?這樣的話我現(xiàn)在是不是要更正申報(bào)并更正去年年度的所得稅申報(bào)表呢?
老師:我單位是小規(guī)模企業(yè),2021年有一個(gè)月的賬務(wù)做的營業(yè)成本大于營業(yè)收入60萬,現(xiàn)在做匯算清繳,按原會計(jì)報(bào)表做提示:營業(yè)收入小于營業(yè)成夲,可能被稅務(wù)機(jī)關(guān)懷疑少計(jì)收入。那么我調(diào)整報(bào)表后申報(bào)行嗎?請回復(fù),謝謝!
稅務(wù)系統(tǒng)里2022年第4季度的企業(yè)所得稅收入是18500元,我接手做的會計(jì)賬是28500元,里面含有未開票的營業(yè)收入,在報(bào)送2022年度企業(yè)所得稅年度匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)該按開票的收入18500還是按我做賬的報(bào)表28500來填寫申報(bào)呢
報(bào)的普查年報(bào)中,平臺顯示營業(yè)收入小于應(yīng)稅銷售額 ,統(tǒng)計(jì)局說我們在稅務(wù)部門報(bào)的營收大于在統(tǒng)計(jì)里填的營收,需要寫說明,由于去年是代賬會計(jì)做的,我現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)怎么查代賬會計(jì)報(bào)的營收?
老師沒有發(fā)票,購買一些亂七八糟的生活用品一大推都是小額零星支出,記一筆業(yè)務(wù)可以嗎?
老師,會計(jì)學(xué)堂APP,在哪里進(jìn)入學(xué)注會的視頻?
老師自然人扣繳端怎么添加多個(gè)公司申報(bào)個(gè)稅么?
老師購進(jìn)小麥粉 面粉9%稅率用于生產(chǎn)13%的稅率可以用加計(jì)扣除嗎
老師,請問下,我們老板用汽車用品公司打款給廠家125萬,實(shí)際這個(gè)125萬是付的老板另外一個(gè)公司,汽車公司,發(fā)票是開給汽車公司的這樣子有什么問題?
老師,我們是銷售門窗的,從廠家訂制客戶門窗,我們公司的成本沒法核算,都屬于私人訂制的那種,成本核算一直沒有具體方法,之前會計(jì)都是隨意結(jié)轉(zhuǎn)的,導(dǎo)致賬目混亂,我剛?cè)肼毠荆瑥S家生產(chǎn)完了之后直接發(fā)貨給客戶,公司不舍倉庫,我補(bǔ)了之前一個(gè)月的憑證,因公司沒有倉庫,所以我用在途物資過渡,最后發(fā)現(xiàn)成本沒發(fā)核算,客戶訂制的產(chǎn)品貨款交給公司后,公司不是同一時(shí)期一起下給廠家訂貨,且生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)周期不一樣,公司做的訂單跟蹤臺賬沒有分明細(xì),只有客戶總金額,廠家訂貨的總貨款,這樣就沒辦法核算成本了,我在原來的表上加了產(chǎn)品名稱和數(shù)量,公司不愿意使用,原本想采用移動(dòng)加權(quán)平均法來核算成本的,現(xiàn)在看,實(shí)現(xiàn)不了!我現(xiàn)在也不知道怎么辦!
老師,我們是一般納稅人上個(gè)月開出去的專票這個(gè)沖紅了,會影響月初的增值稅申報(bào)的數(shù)據(jù)嗎
老板的親戚,有個(gè)員工離職了,開始說讓另外一個(gè)員工肩,她就說她開個(gè)單,1500給這個(gè)人,500給老板的親戚?,F(xiàn)在別人不愿接手,老板自己干,她得不到,她就說事情搞來搞去的,一個(gè)人干最好
海南線下會計(jì)學(xué)堂,在匯隆廣場哪個(gè)單元幾層?
直播娛樂,母公司有資質(zhì)許可證直播,子公司沒有,主播和子公司簽合作協(xié)議,子公司又跟靈活就業(yè)平臺簽合作協(xié)議,付款給平臺,平臺就是云賬戶給主播打款,開票給我們公司,主播直播收入是進(jìn)母公司賬戶,因?yàn)槟腹居匈Y質(zhì)子公司沒有,所以款項(xiàng)進(jìn)母公司公戶,現(xiàn)在問題是子公司沒有收入,只有支出,我怎么把母公司和子公司做什么合理的業(yè)務(wù)
就是按代賬會計(jì)報(bào)的利潤表營業(yè)收入來填的
同學(xué)您好,你好,也行的,這種情況也可以
按利潤表填的營收,被統(tǒng)計(jì)局退回了
說與稅務(wù)申報(bào)口徑不一致?
統(tǒng)計(jì)局退回營收數(shù)據(jù),指出與稅務(wù)申報(bào)口徑不一致,可能是因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)和稅務(wù)在數(shù)據(jù)定義和計(jì)算上存在差異。建議仔細(xì)比對兩者要求,調(diào)整數(shù)據(jù)以確保一致。同時(shí),加強(qiáng)內(nèi)部數(shù)據(jù)管理和溝通,避免類似問題再次發(fā)生。