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光明公司為增值稅一般納稅人,20年8月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1.銷售光明牌香煙10箱,增值稅專用發(fā)票注明金額100萬元,增值稅額13萬元,款項(xiàng)已收到。2.將自產(chǎn)的產(chǎn)品煙絲贈(zèng)送給客戶,無同類產(chǎn)品售價(jià),成本為30萬元。要求:對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。

2022-04-11 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-11 10:58

1.借銀行存款113 貸主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)13 2.借銷售費(fèi)用? 貸主營業(yè)務(wù)收入30*(1%2B成本利潤率)? 應(yīng)交稅費(fèi)??

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快賬用戶wip7 追問 2022-04-11 11:12

30*(1%2B成本利潤率)這是寫的是什么

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齊紅老師 解答 2022-04-11 11:28

同學(xué),你題目沒有給出成本利潤率,無法計(jì)算售價(jià)

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快賬用戶wip7 追問 2022-04-11 17:43

那2B是什么東西

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齊紅老師 解答 2022-04-11 18:01

那2B是什么東西 哪里有些這個(gè)呢

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快賬用戶wip7 追問 2022-04-11 18:32

你給的答案里面

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齊紅老師 解答 2022-04-11 18:51

1.借銀行存款113 貸主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)13 2.借銷售費(fèi)用 貸主營業(yè)務(wù)收入30*(1+成本利潤率) 應(yīng)交稅費(fèi) 我的答案沒有2B

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快賬用戶wip7 追問 2022-04-11 18:52

那我這里出現(xiàn)了

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齊紅老師 解答 2022-04-11 20:27

同學(xué),我的回復(fù)確實(shí)沒有這個(gè)

同學(xué),我的回復(fù)確實(shí)沒有這個(gè)
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2022-04-11
你好 1,借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2,借:營業(yè)外支出,貸:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2022-04-11
1借銀行存款113 貸主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅13 應(yīng)交消費(fèi)稅是100*0.56+10*150/10000=56.15 借稅金及附加56.15 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅56.15 2借營業(yè)外支出 貸庫存商品30 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅6.13 -應(yīng)交消費(fèi)稅30*1.1/0.7*0.3=14.14
2022-04-11
1借銀行存款113 貸主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅13 應(yīng)交消費(fèi)稅是100*0.56+10*150/10000=56.15 借稅金及附加56.15 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅56.15 2借營業(yè)外支出 貸庫存商品30 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅6.13 -應(yīng)交消費(fèi)稅30*1.1/0.7*0.3=14.14
2022-04-11
1.借銀行存款113 貸主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)13 2.借銷售費(fèi)用? 貸主營業(yè)務(wù)收入30*(1%2B成本利潤率)? 應(yīng)交稅費(fèi)??
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