所屬期就是勾選認(rèn)證的當(dāng)月
請問:本月申報上個月所屬期的增值稅時,是否可以用開具日期是本月的進(jìn)項發(fā)票來認(rèn)證抵扣? ?
所屬期一月的發(fā)票,在二月初的時候認(rèn)證到一月份所屬期里。那做一月份確定發(fā)票的時候會計分錄是應(yīng)該借:進(jìn)項稅額還是待認(rèn)證進(jìn)項稅額
老師你好,電子繳稅付款憑證上邊寫七月,下邊所屬時期是八月,那這個交的到底是哪個月的稅
我這個月月初認(rèn)證抵扣上月的進(jìn)項發(fā)票,那么認(rèn)證進(jìn)項稅這個分錄是做到上月的賬上,還是做到這月的賬上?
老師進(jìn)項票是哪個月抵扣 做哪個月嗎?還是當(dāng)月進(jìn)項必須做到當(dāng)月
老師,單位能不能給個人補交社保?
我報關(guān)單上有2種商品,我只取得了其中一種的進(jìn)項,這張報關(guān)單能退稅嗎
請問財務(wù)報表申報,資產(chǎn)負(fù)債表照填和答案一樣還是提交不了,利潤表合計為什么不對
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物流,活動物料有電動車、手機(jī)、平板。而且后期也會給對方開票,只開一張會展活動費,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行5。次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬;這樣做會計分錄的話,應(yīng)交稅費-個稅沒法平賬會掛有金額?麻煩老師會計分錄指導(dǎo)一下。然后其中贊助2萬手機(jī)平板需不需要入賬體現(xiàn)?麻煩老板幫我看一下怎么簡單化做會計分錄?我們是代賬公司的。老師,還有一個問題不明白,我代繳中獎?wù)叩膫€稅,已經(jīng)已現(xiàn)金形式收取,但是代扣代繳是通過公戶扣款的,不應(yīng)該通過“應(yīng)交稅費-個人所得稅”核算入賬嗎?
企業(yè)小規(guī)模納稅人和個體工商戶分別是如何定稅的
@樸老師,我們和客戶達(dá)成一致符合商業(yè)折扣的業(yè)務(wù)類型,我們商品5000元,折扣1000元,發(fā)票我知道怎么開具 折扣需要在一張發(fā)票上面進(jìn)行提現(xiàn),但是合同中應(yīng)該怎么簽訂,財務(wù)這里,直接寫折扣后的金額還是 原值,折扣金額,都體現(xiàn),還有什么需要注意的?
老師 我問下 現(xiàn)在因為稅收分類編碼不對需要重開以前年度的發(fā)票 但客戶是商業(yè)出口企業(yè) 說是已經(jīng)退稅回來了 ,重開發(fā)票會影響它退不了稅嗎
老師好!注冊會計師要考哪幾科啊,難不難,我現(xiàn)在只有初級,能考注會嗎?
客戶那邊的會計每個月郵寄一些她做的記賬憑證,但是我發(fā)現(xiàn)有的開進(jìn)來的普票和專票沒有做賬,我既要參考她的憑證又要把她沒有做的賬錄憑證,來回參照很費時間 還有她每個月郵寄做賬資料里沒有回單和對賬單,只有收款和付款的回單和收據(jù)發(fā)票. 我應(yīng)該怎么和客戶解決?
請問箭頭指的是填發(fā)票總額,對嗎
有的我勾選了以前月份的進(jìn)項,進(jìn)項太多,我就挑著勾選的
可以選擇性勾選的,沒問題的哈
那我現(xiàn)在做上個月的賬,進(jìn)項發(fā)票的憑證就填上個月的么?就是說我勾選了以前年月的不用做賬?
勾選的是以前月份的,以前月份做的是待認(rèn)證進(jìn)項轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅