關(guān)鍵是你上個(gè)月取得發(fā)票的時(shí)候,做了賬沒有
老師,我上個(gè)月把進(jìn)項(xiàng)做待抵扣認(rèn)證了,那我這個(gè)月認(rèn)證了,分錄應(yīng)該怎么去做啊
我這個(gè)月月初認(rèn)證抵扣上月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那么認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)分錄是做到上月的賬上,還是做到這月的賬上?
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣認(rèn)證,本月勾選上月發(fā)票這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是抵扣在本月嗎?,是不是那個(gè)月抵扣認(rèn)證就抵扣哪個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)
一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是認(rèn)證了在做進(jìn)認(rèn)證那個(gè)月份的賬面上,還是每個(gè)月收到當(dāng)月發(fā)票做進(jìn)當(dāng)月帳里呢
上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證抵扣了了,這個(gè)月才入賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做,或者說,這個(gè)月把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣認(rèn)證了,但單子還在走流程,發(fā)票要下個(gè)月入賬,怎么做分錄。
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準(zhǔn)備什么資料
老師:購買房屋的印花稅計(jì)入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤(rùn)貸:當(dāng)期費(fèi)用, 借利潤(rùn)非配-未分配利潤(rùn),貸:本年利潤(rùn),這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認(rèn)了收入,報(bào)關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務(wù)收入-出口貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,同時(shí)在增值稅申報(bào)表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請(qǐng)問,裝修服務(wù)的個(gè)體戶季度銷售額35萬專票,如何申報(bào)增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師好!進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅做憑證怎么沖減了
公司剛買了一輛新車,車船稅和車輛購置稅都要在電子稅務(wù)局單獨(dú)申報(bào)嗎
請(qǐng)問有成本費(fèi)用,但是沒有產(chǎn)量,單位成本這么算?
5月份的賬上做了,做的是待認(rèn)證!那么我這6月初認(rèn)證,認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)票這個(gè)分錄應(yīng)該做到5月的賬上還是6月的賬上?
借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
我想問的是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票是做到5月的賬上還是6月的賬上???
想在那個(gè)月抵扣,就做在那個(gè)月哈
老師:我的意思是我6月初認(rèn)證抵扣的發(fā)票實(shí)際為了交5月的增值稅才抵扣的,但是認(rèn)證發(fā)票這個(gè)分錄我做到6月份的賬上可以吧?
尼為了抵扣5月的增值稅就做在5月,才能賬和申報(bào)表一致哈
好的明白了!
不客氣,祝你周末愉快,工作順利