借:銀行存款2300 ? ? ? 其他應(yīng)收款-押金 3000 ? ? ? 銷售費用-陳列費200 貸:主營業(yè)務(wù)收入5500

老師,我們這面主營銷售白酒,我們從那面公司進(jìn)貨,這個供應(yīng)商給我們提供銷售費用,比如我們招待客戶的費用,只要有普票,公司是給報銷的,每次報給公司之后,公司把這部分錢飯費放到賬存款里面,之后我們進(jìn)貨的時候用來頂貨款,另外賬存款還有一部分價格保證金,這個保證金是每年交夠15萬就可以不用再交,到第二年分兩次返給我們公司?,F(xiàn)在是我們公司以前沒有體現(xiàn)賬存款這部分費用,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓我掛上,我該怎么掛呢
老師,我們公司用的暢捷通 t+,現(xiàn)在賣酒賣了5500的貨款,但是我們是第一次合作。要押金3000.每月陳列費200現(xiàn)在只給我2300,這個我該怎么處理呢,收款單怎么錄入呢?錄5500.還是2300?
老師好,請問下面這個情況該怎么寫分錄?這個是我今天工作中實際發(fā)生的問題: 甲是我們公司客戶,乙是我們公司供應(yīng)商,我收取了甲3000元押金,讓乙直接去給甲裝了一臺機器.裝好后,甲反悔又說不要了,乙又去把機器拆了..我就要退還甲押金2800,扣下200是支付給乙的拆機費 在我收取甲押金的時候,分錄是: 借 銀行存款3000 貸 其他應(yīng)付款 3000 那么在退還甲2800的時候分錄怎么寫呢?
老師你好,我們公司給賣家提供微信小程序賣水果,收的款直接打到我們公司公帳上;我們公司和賣家簽訂合同是微信小程序電子商城;我們第一個是不收取服務(wù)費的,相當(dāng)于免費;現(xiàn)在我們要支付給賣家貨款 ,前面也咨詢了老師,但是還是有點云里霧里的,我們相互都不用開發(fā)票。這個怎么做帳,能把分錄發(fā)給我嗎?有沒有哪里有文件是關(guān)于這方面的
#提問#老師問一下1月份當(dāng)時賣廢品收入現(xiàn)金收了9071元,但拿上來時說是說是墊付了2000元費用,直接把剩余的錢給我了,應(yīng)該怎么處理賬務(wù)?同時當(dāng)時這個A公司月底借用B公司3000元,當(dāng)時兩邊都沒走賬,后期直接用廢品收入3000元還了,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?A公司1月份做了一筆收廢品款借:現(xiàn)金9071元 貸:營業(yè)外收入,后期感覺現(xiàn)金不對,問現(xiàn)在怎么調(diào)整這筆賬務(wù)呢?
老師,餐飲的毛利怎么算?毛利率等于啥
老師,有形動產(chǎn)租賃一般納稅人,11月份開經(jīng)營租賃13%發(fā)票不含稅收入109637.17元,稅額14252.83元;跨區(qū)域發(fā)生建筑服務(wù)預(yù)繳地不含稅稅收入92137.5元,預(yù)繳地預(yù)繳2%稅額8292.38元;請問增值稅2%的稅負(fù)話,11月份需認(rèn)證抵扣多少進(jìn)項,公式怎么算
老師好!2024年對其他應(yīng)收款計提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對方對賬,沒有這筆金額了。能處理這個壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會計學(xué)堂教高級會計審計嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
分錄我會的老師,我只是不知道我這個軟件上怎么處理
你收到2300就錄2300啊,要么就按5500的銷售額錄
按5500收。3000押金和陳列費在付款就行是吧
嗯嗯,按你的系統(tǒng)要求,靈活處理就是了。
我就是用這個財務(wù)軟件,我不會處理,所以才請假老師,用哪個方法好呢
你要做哪個科目就按哪個科目的價格錄入就是了
老師的意思是,收款單就是5500,做其他應(yīng)收3000,費用200
嗯嗯,就是那樣的哈。是在不會,聯(lián)系你的軟件客服咨詢哈。每年都出了服務(wù)費的