你好,購(gòu)買材料沒(méi)有取得發(fā)票,需要做暫估入賬處理。 暫估入庫(kù)的時(shí)候,不需要暫估進(jìn)項(xiàng)稅額
老師好,買原材料,貨到了,發(fā)票沒(méi)到,供應(yīng)商給的金額不知是不是含稅的,暫估入庫(kù)的時(shí)候按給的金額入庫(kù)吧,還是暫估入庫(kù)一定是不含稅的?謝謝
老師,公司已經(jīng)預(yù)付過(guò)貨款的原材料,付款時(shí)賬務(wù)處理:借:預(yù)付賬款-供應(yīng)商 貸:銀行存款,到月末結(jié)賬時(shí)發(fā)票也沒(méi)有回來(lái),要做暫估入庫(kù)賬務(wù)處理,借:暫估入庫(kù)-原材料 貸:暫估款-供應(yīng)商,可以嗎?等下月發(fā)票回來(lái)時(shí),沖暫估入庫(kù),然后再做原材料入庫(kù),以上賬務(wù)處理正確嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)有原材料暫估入庫(kù),沒(méi)有發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái),相當(dāng)于暫估成本了,那這個(gè)要怎么處理
老師,我們3月份購(gòu)入原材料,供應(yīng)商4月1號(hào)開(kāi)的發(fā)票,我3月份做賬還要暫估入庫(kù),然后4月份在沖暫估入庫(kù)嗎?
您好,請(qǐng)問(wèn)買原材料有供應(yīng)商沒(méi)給開(kāi)發(fā)票,那我要暫估入庫(kù)嗎,暫估入庫(kù)要暫估進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我現(xiàn)在做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā)的 7 月份的工資,對(duì)公賬戶上發(fā)了 153000(扣完社保和個(gè)稅后的),那我做的時(shí)候,是借:管理費(fèi)用工資(這個(gè)是填幾月份的工資),貸其他應(yīng)付款-社保和個(gè)稅(是沖幾月份的),貸銀行存款:153000
老師,委托加工物資從發(fā)出,支付,到收回成品,最后委托加工物資借方的余額還是發(fā)出時(shí)那個(gè)數(shù),還需要哪個(gè)分錄?
老師,總分公司在同城,我們的增值稅是自己申報(bào)自己的,所得稅是總分公司匯總申報(bào)這樣對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn),公司與員工協(xié)商離職。員工要求,離職證明寫(xiě)因個(gè)人原因離職。對(duì)公司有沒(méi)有什么不好影響?
老師你好,委派的員工工資付到對(duì)方公司,又由對(duì)方公司付到勞務(wù)派遣公司,這種情況的員工的工資只做工資表可以嗎?工資申報(bào)由哪邊申報(bào)?
出口退稅的分錄怎么寫(xiě)
老師您好 問(wèn)一般納稅人增值稅申報(bào)表第十一行銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)是橙黃色,十二行進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)也是橙黃色,申報(bào)表可以申報(bào),查詢了數(shù)據(jù)和賬面一致的,怎么回事?
老師好,我們運(yùn)輸公司8月賣了一輛車,只在二手車交易時(shí)開(kāi)了發(fā)票16500元,公司沒(méi)有開(kāi)票,我申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該在哪里填報(bào)
高級(jí)會(huì)計(jì)需要什么學(xué)歷可以報(bào)考
公司有國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)屬于一般計(jì)稅,有一部分國(guó)外設(shè)計(jì)屬于免稅,請(qǐng)問(wèn)像國(guó)內(nèi)公司用車的維修費(fèi)是全額抵還是按比例抵。
那就把所有金額入材料金額暫估吧
你好,這個(gè)金額不包括進(jìn)項(xiàng)稅額?
那我給材料商轉(zhuǎn)了10000塊錢貨款,那我應(yīng)該暫估多少呢,是暫估10000還是8849.56呢
你好,需要按不含稅金額?8849.56暫估入賬。
那這個(gè)8849.56就跟我之前轉(zhuǎn)出的10000有一個(gè)稅款的差額,這個(gè)差額就放著不管嗎
你好 轉(zhuǎn)出的10000做預(yù)付賬款處理 按8849.56做暫估入賬處理 差額放在那里就是了?