你好!這個(gè)應(yīng)該到21年的收入,但是你這個(gè),需要找稅務(wù)局去說明,不然你就要重復(fù)交稅了

老師你好,我們家21年12月增值稅申報(bào)表填了200萬元未票收入,等2022年3月左右才會(huì)把發(fā)票開出來,請(qǐng)問報(bào)2022年3月的稅時(shí)還能把2021年12月開的未票收入沖掉嗎?就是開票金額正常申報(bào),未開票金額填—200萬元。因?yàn)榭缒炅?,我不知道未票收入那邊填?fù)數(shù)能不能報(bào)的過去了?
老師,我司在2021年3月份開了發(fā)票給客戶,但是一直到這個(gè)月才說要退票給我們之前也沒有付款,現(xiàn)在開具紅字發(fā)票,我就算在2022年3月份,還是要年報(bào)的時(shí)候調(diào)整這筆收入。
你好,老師,我公司是房地產(chǎn)公司,我2021.11月收了房款,增值稅也申報(bào)在為開票一欄,我11月申報(bào)的時(shí)候未開票,到了2022年3月才開的票,請(qǐng)問一下我的收入要做到什么時(shí)候是2021年,還是2022年
你好,我想問一下,我公司預(yù)收一年房租,未開票,是不是在次月申報(bào)增值稅就要全額繳納了?但是賬上是分月確認(rèn)收入的,那我填寫申報(bào)表的時(shí)候,收入和稅額就不匹配了怎么辦?
請(qǐng)問老師,我司一客戶之前銷售的貨款一直沒開票,2022年3月的時(shí)候我報(bào)稅的時(shí)候做了未開票銷售申報(bào)了增值稅,現(xiàn)在客戶要求我們開票給他,那個(gè)我要怎么報(bào)稅?
送客戶螃蟹和五糧液能直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
你好老師。公司法人的紅利所得怎么繳納稅款?
老師,個(gè)體戶查賬征收,買了一個(gè)人經(jīng)營者的社保,但是我工資不申報(bào)經(jīng)營者,我在個(gè)人經(jīng)營所得稅用拿6萬元,那我社保費(fèi)個(gè)人部分怎么處理
老師 公司銷售的都是和田玉產(chǎn)品(手鐲 手串 掛件 等)開具發(fā)票時(shí) 是不是稅收分類編碼都是一樣的 在百旺云賦碼平臺(tái)搜好像不太一樣(有的還是錯(cuò)的 顯示什么煙) 我用一樣的稅收分類編碼可以嗎
老師,專利轉(zhuǎn)讓開專票還是普票,我們是受讓方
請(qǐng)問老師,公司個(gè)稅忘記申報(bào)產(chǎn)生罰款50,由員工直接支付的,沒在工資里扣,完整的會(huì)計(jì)分錄是什么
董孝彬老師 請(qǐng)幫忙看看 接上個(gè)問題,去年的這道考題,我把整個(gè)5年的數(shù)都列出來了(請(qǐng)看圖片的第一張Excel表),最終納稅調(diào)增=納稅調(diào)減。我有個(gè)疑問,使用權(quán)資產(chǎn)初始入賬金額就不等于租賃負(fù)債零時(shí)點(diǎn)的金額的(請(qǐng)看Excel表的標(biāo)橘色),為什么最后還能納稅調(diào)增=納稅調(diào)減?好神奇,我想知道是什么能導(dǎo)致這樣的結(jié)果?
董孝彬老師 請(qǐng)幫忙看看 那是不是可以這樣來理解:1?? 就是租賃負(fù)債的利息費(fèi)用賬上的數(shù)稅局認(rèn)可的,單就利息而言稅會(huì)沒有差異;2?? 稅局不認(rèn)可的是有這項(xiàng)使用權(quán)資產(chǎn)所以會(huì)計(jì)上它所產(chǎn)生的折舊稅法不認(rèn)可,但是稅法認(rèn)可零時(shí)點(diǎn)的租賃負(fù)債,又因?yàn)榱銜r(shí)點(diǎn)的租賃負(fù)債的金額跟使用權(quán)資產(chǎn)的入帳金額一樣,所以5年下來看總數(shù),納稅調(diào)增=納稅調(diào)減,是這樣嗎?
8月 9月的費(fèi)用,10月拿的報(bào)銷單據(jù)過來,11月份報(bào)銷審批通過,費(fèi)用應(yīng)該做在什么時(shí)候,還是美金
一般記稅工程,比如4000萬,那么就是330萬的增值稅,稅負(fù)3點(diǎn),那就是4000萬/1.09*0.03

