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老師 進項稅額轉(zhuǎn)出 就是當(dāng)月進項大于銷項部分轉(zhuǎn)出是吧

2022-04-06 17:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-06 17:10

你好,不是的,進項稅額轉(zhuǎn)出,這個是認證了,之前的進項不允許抵扣,需要轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶6617 追問 2022-04-06 17:16

老師 可以理解為開票方認證過了 我們單位不能抵扣是這意思嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-06 17:20

對的是的,可以這么理解的,開了負數(shù)發(fā)票或者是不允許抵扣的項目。

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快賬用戶6617 追問 2022-04-06 17:27

我們單位申請進項稅額加計抵減成功了,稅務(wù)問有沒有進項稅額轉(zhuǎn)出,如果我們單位沒有負數(shù)發(fā)票或不允許抵扣的就可以說是沒有進項稅額轉(zhuǎn)出是嗎 老師

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齊紅老師 解答 2022-04-06 17:33

你看下你的附表二里面就可以的。

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齊紅老師 解答 2022-04-06 17:34

沒有填寫進項轉(zhuǎn)出的就是沒有。

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快賬用戶6617 追問 2022-04-06 17:36

好的 知道了 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-04-06 17:39

不用客氣,工作愉快。

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你好,不是的,進項稅額轉(zhuǎn)出,這個是認證了,之前的進項不允許抵扣,需要轉(zhuǎn)出。
2022-04-06
進項大于銷項,不要進項轉(zhuǎn)出,會形成留抵
2024-01-19
你好 1.結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-11-11
是的,就是你說的那樣子
2024-09-23
你好,進項稅額轉(zhuǎn)出大于進項稅,那么說明你以前月份多抵扣了進項稅,現(xiàn)在你在做進項稅額轉(zhuǎn)出的時:借:相關(guān)的成本費用科目,貸:進項稅額轉(zhuǎn)出 就是本月轉(zhuǎn)出進項稅額 針對本月應(yīng)該繳納的稅金:借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅 即可
2020-12-18
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