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老師 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 就是當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)部分轉(zhuǎn)出是吧

2022-04-06 17:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-06 17:10

你好,不是的,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)是認(rèn)證了,之前的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣,需要轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶6617 追問 2022-04-06 17:16

老師 可以理解為開票方認(rèn)證過了 我們單位不能抵扣是這意思嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-06 17:20

對(duì)的是的,可以這么理解的,開了負(fù)數(shù)發(fā)票或者是不允許抵扣的項(xiàng)目。

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快賬用戶6617 追問 2022-04-06 17:27

我們單位申請(qǐng)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減成功了,稅務(wù)問有沒有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如果我們單位沒有負(fù)數(shù)發(fā)票或不允許抵扣的就可以說是沒有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎 老師

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齊紅老師 解答 2022-04-06 17:33

你看下你的附表二里面就可以的。

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齊紅老師 解答 2022-04-06 17:34

沒有填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的就是沒有。

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快賬用戶6617 追問 2022-04-06 17:36

好的 知道了 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-04-06 17:39

不用客氣,工作愉快。

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你好,不是的,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)是認(rèn)證了,之前的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣,需要轉(zhuǎn)出。
2022-04-06
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)形成留抵
2024-01-19
你好 1.結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-11-11
是的,就是你說的那樣子
2024-09-23
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出大于進(jìn)項(xiàng)稅,那么說明你以前月份多抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在你在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí):借:相關(guān)的成本費(fèi)用科目,貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 就是本月轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 針對(duì)本月應(yīng)該繳納的稅金:借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅 即可
2020-12-18
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