您好, 不一定需要轉(zhuǎn)出的

老師好,增值稅進(jìn)項稅大于銷項稅要結(jié)轉(zhuǎn),那銷項稅大于進(jìn)項稅要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
一般納稅人,當(dāng)月銷項稅大于進(jìn)項稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅的會計分錄怎么做。如果進(jìn)項稅大于銷項稅,月末要處理嗎
老師好,當(dāng)月進(jìn)項稅大于銷項稅一定要轉(zhuǎn)出嗎?
老師 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 就是當(dāng)月進(jìn)項大于銷項部分轉(zhuǎn)出是吧
老師,一般納稅人當(dāng)月進(jìn)項稅大于銷項稅要y怎么結(jié)轉(zhuǎn)嗎?謝謝
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅啊?個稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
如果轉(zhuǎn)出分錄怎么做
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額、應(yīng)交稅費未交增值稅。
怎么是未交增值稅呢?
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面,以后下期有稅的話從哪兒抵扣
應(yīng)交稅費-增值稅留底稅額 在什么情況下用?
我沒有見過這個科目。
留底的進(jìn)項稅申請退回了銀行賬戶上,怎么做
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 若賬務(wù)上已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費--未交增值稅”科目,分錄: 借:銀行存款
就是想問怎么結(jié)轉(zhuǎn)
就是想問怎么結(jié)轉(zhuǎn)
借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額。