你好,有優(yōu)惠的,你問下你稅務(wù)局,這些一般都是給你退回來的,有些企業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)陸陸續(xù)續(xù)的收到了退稅。

老師,你好,我公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報(bào)2019年第四季度款項(xiàng)時(shí)申報(bào)無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時(shí)因我司票份為每個(gè)月25份,不夠開具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補(bǔ)開2019年12月申報(bào)的收入;由于2019年12月時(shí)我司公司經(jīng)營(yíng)地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請(qǐng)超限量未通過;因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請(qǐng)1650份發(fā)票補(bǔ)開2019年12月的收入,望貴局批準(zhǔn), 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當(dāng)時(shí)已經(jīng)按無票收入申報(bào)并提前繳納稅款480125.44元,當(dāng)時(shí)租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請(qǐng)超限量,所以今年4月申請(qǐng)的1650份超限量補(bǔ)開19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開對(duì)是沒錯(cuò)的,關(guān)鍵是有一張開錯(cuò)了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個(gè)月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
老師,我們是去年9月份才成立的一般納稅人企業(yè)。由于老板產(chǎn)業(yè)多,當(dāng)時(shí)這邊的成立和收單那些都是由老板另一個(gè)公司的會(huì)計(jì)兼著,所以一直沒有建賬,這公司也一直沒有開發(fā)票,到現(xiàn)在對(duì)公的只有兩筆收入,一筆訂金一筆全額貨款,還都是去年的。直到這個(gè)月的稅費(fèi)申報(bào)都還是全部零申報(bào)(包括費(fèi)用都是0)。我想請(qǐng)教老師,如果現(xiàn)在開賬的話,是不是要從去年9月份開始開?但是這樣的話,報(bào)表就有變動(dòng)了,起碼有費(fèi)用了,那申報(bào)的報(bào)表就不對(duì)了,如果年報(bào)的時(shí)候更正報(bào)表,會(huì)不會(huì)產(chǎn)生滯納金或者行政處罰那些費(fèi)用?我能不能從3月開始立賬戶,請(qǐng)教老師我該怎么做。
老師,你好,想咨詢下,2022年六稅兩費(fèi)優(yōu)惠政策,通知是說從2022年1月到2024年12月期間都可以優(yōu)惠,但是我公司3月份才收到通知,申報(bào)的時(shí)候所屬期是3月的,才看到有減50%,那之前那些已經(jīng)申報(bào),但是還沒繳款的這部分的錢就沒優(yōu)惠了?
2022年1-2月正常申報(bào)增值稅及附加印花,3月有六稅兩費(fèi)的優(yōu)惠政策減免50%,4月下旬審批通過六稅兩費(fèi)的退稅,退稅款一直沒到企業(yè)銀行賬戶,在6月申報(bào)5月增值稅及附加的時(shí)候抵減了2月附加退稅款及抵減1月部分印花稅,7月申報(bào)6月稅費(fèi)時(shí)抵減1-2月部分印花稅,8月收到短信說要更正1月申報(bào)表,這種情況是不是要更正?在電子稅務(wù)局上怎么更正(我沒更正過,沒操作過)
老師:您好!我有一份兼職收入,每個(gè)月500元,平時(shí)不發(fā)放工資,到春節(jié)前才一起發(fā)放。兼職公司的賬務(wù)處理是代理記賬公司處理的,代理記賬公司沒有經(jīng)過我同意,在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)2022年1-12個(gè)月每個(gè)月申報(bào)我5000元的工資收入。這樣操作的結(jié)果就是匯算清繳我要補(bǔ)繳個(gè)稅。因?yàn)榻咏?月份的匯算清繳時(shí)間,我打開手機(jī)端口的個(gè)稅APP系統(tǒng)查詢發(fā)現(xiàn)了這個(gè)情況,和代理記賬公司溝通后,她們說可以修改2022年的個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù),請(qǐng)問老師,這個(gè)數(shù)據(jù)還可以更改嗎?
在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后,發(fā)生的后續(xù)支出怎么入賬?
一般納稅人 沒有開專票 取得的固定資產(chǎn)專票 (車輛) 如何入賬
一般戶能給個(gè)體戶開專票嗎,我是食品制造企業(yè)稅率13%,賣給個(gè)體戶羊肉片,能給他們開專票嗎?稅率是幾?
損益調(diào)整不用加減嗎?例題3
老師 固定資產(chǎn)清理的整個(gè)的會(huì)計(jì)分錄是?
老師,如果個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)因?yàn)槠髽I(yè)的數(shù)據(jù)有一個(gè)尾數(shù)差,導(dǎo)致最后實(shí)發(fā)和個(gè)稅算下來的金額有1分錢的差,沒事的吧,可以忽略的吧
老師,我們?nèi)ツ晏幚砹艘惠v二手車,但是沒開票,也沒有申報(bào),如果現(xiàn)在去更正去年的申報(bào),那這一筆收入是做在去年的賬里還是做在這個(gè)月
稅前扣除是什么意思?不用調(diào)增的部分按比列調(diào)增是什么意思
老師,電商開票對(duì)于一個(gè)買家開一張票里面包含兩個(gè)商品,怎么跟其他發(fā)票一起批量開呢,我試了下,在多個(gè)公司一起開的話,它就是兩張發(fā)票,這樣就沒辦法一起上傳,如果單獨(dú)開的主又很費(fèi)時(shí)間
老師,審計(jì)查出2022年原來會(huì)計(jì)將資產(chǎn)費(fèi)用化,分錄為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)一辦公費(fèi);貸:財(cái)政撥款収入;預(yù)算會(huì)計(jì)為:借:行政支出一辦公費(fèi);貸:財(cái)政預(yù)算撥款收入,現(xiàn)我要怎么調(diào)賬?


退回的是,已經(jīng)繳納的稅款,2月份申報(bào)的時(shí)候都沒有顯示減50%
2月份的稅是已經(jīng)申報(bào)了,但是還沒有繳款
對(duì)于已經(jīng)繳納的就說可以退回,但是那些申報(bào)但是還沒繳納的,怎么享受這個(gè)優(yōu)惠?
你好,你是知道行業(yè)延期交稅嘛,到時(shí)候只需要交一半就可以。
那到時(shí)候要交的時(shí)候,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)減半?
對(duì)的是的,這個(gè)你不用擔(dān)心,肯定會(huì)給你減半的,要么就是給你全額繳納再返還。
老師還有個(gè)問題是,這個(gè)屬于是增值稅申報(bào)表中期末未繳納稅額是個(gè)負(fù)數(shù),那我在30行本期繳納上期應(yīng)納稅額,應(yīng)該填上期的應(yīng)納稅額,還是按這個(gè)負(fù)數(shù)填?
30填寫你實(shí)際繳納的就可以的。
增值稅沒有繳納的不用填寫。