同學(xué)你好,請問期初預(yù)付賬款余額在借方還是貸方呢
請問一下,之前的會計(jì)把那個(gè)期初數(shù)設(shè)置成了負(fù)數(shù),導(dǎo)致后期的資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)類科目其它應(yīng)收的余額是負(fù)數(shù),我從期初設(shè)置那里調(diào)整過來了,也試算平衡了,那么我這樣調(diào)整過來對后期的一些數(shù)據(jù)比如銀行存款等其它科目的數(shù)據(jù)會不會有影響啥的?
為什么我沒有期初余額,之前建賬時(shí)有些啊,設(shè)置期初余額時(shí),累計(jì)自動出現(xiàn),刪也刪不了我就把累計(jì)也寫上去了,為了試算平衡,跟寫期初填的一樣,后面開始做賬后就資產(chǎn)負(fù)債表沒有期初余額,金蝶標(biāo)準(zhǔn)版
如果不設(shè)置預(yù)收賬款,應(yīng)收賬款期末余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)了,請問期末要怎么進(jìn)行試算平衡,怎么結(jié)轉(zhuǎn)和處理這個(gè)科目
我根據(jù)科目余額表錄入期初數(shù)據(jù)已試算平衡,利潤表和現(xiàn)金流量表都對的上,為什么資產(chǎn)負(fù)債的應(yīng)收,預(yù)收,預(yù)付應(yīng)付這四個(gè)對不上?
期初預(yù)付賬款余額146000元,為什么這個(gè)月期末結(jié)轉(zhuǎn)試算不平,負(fù)責(zé)表里面那個(gè)科目要設(shè)置起初數(shù)?
老師小規(guī)模納稅人和一般納稅人繳納增值稅和所得稅的區(qū)別,稅率分別是多少
老師,勞務(wù)申報(bào)和工資申報(bào)每月是一起申報(bào),還是單獨(dú)分開申報(bào),勞務(wù)也是每月的15號之前嗎
一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn)必須要簽合同嗎,已開過發(fā)票,金額約3萬,是售給內(nèi)部子公司之間的
老師,一般納稅人專票抵扣分錄怎么做?收到進(jìn)項(xiàng)是借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行存款 ?接下來的賬務(wù)處理怎么做,謝謝老師
老師超市的會計(jì)怎么做賬,每天要出去那么多零散的商品
使用權(quán)資產(chǎn)免租期怎么做賬
老師提取法定盈余公積是利潤的10%還是凈利潤的10%
子公司之間,銷售使用過的固定資產(chǎn)需要合同嗎,只是開了發(fā)票
老師,我們現(xiàn)在請問改為A4橫版打印,然后有A4豎版的對賬單,那它的抬頭是往左放還是往右放
公司租了個(gè)廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個(gè)項(xiàng)目分類,多種結(jié)算方式,支付款時(shí),怎樣做分錄,像電梯,加建辦公區(qū)這類
起初預(yù)付賬款余額在借方
資產(chǎn)負(fù)債表中預(yù)付賬款借方余額在應(yīng)付賬款里體現(xiàn)。