你好,這種情況,期末只能重分類到預(yù)收賬款,不然就是負(fù)值
如果不設(shè)置預(yù)收賬款,應(yīng)收賬款期末余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)了,請問期末要怎么進(jìn)行試算平衡,怎么結(jié)轉(zhuǎn)和處理這個科目
老師,我公司現(xiàn)在需要換財(cái)務(wù)系統(tǒng),需要把舊系統(tǒng)的期末余額放到新系統(tǒng)上,可我有一個問題,資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款期末余額=應(yīng)收賬款的貸方余額+預(yù)收賬款的貸方余額, 比如 預(yù)收賬款-A客戶 借方余額5000 預(yù)收賬款 -B客戶 貸方余額60000 應(yīng)收賬款- 甲公司借方 10000 應(yīng)收賬款-乙公司 貸方30000 可是我在新系統(tǒng)上按照舊系統(tǒng)的科目余額數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)對應(yīng)科目下客戶錄入數(shù)據(jù),結(jié)果在新系統(tǒng)上資產(chǎn)負(fù)債表的期末 應(yīng)收賬款是70000 預(yù)收賬款55000 可是在舊系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額是 應(yīng)收賬款 15000 預(yù)收賬款期末余額90000 為什么會這樣呢,我都是按照對應(yīng)的科目輸入數(shù)據(jù)的。
用友T3標(biāo)準(zhǔn)版應(yīng)收應(yīng)付科目設(shè)置了客戶和供應(yīng)商往來輔助核算(在應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款下設(shè)置2級科目,對2級科目啟用往來輔助核算,這樣資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收應(yīng)付欄次公式怎么設(shè)置),資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,預(yù)付賬款欄次公式如何設(shè)置? 怎么設(shè)置才能取期末余額為借方的客戶的匯總數(shù)作為應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù)? 怎么設(shè)置才能取期末余額為貸方的客戶的匯總數(shù)作為預(yù)收賬款的數(shù)據(jù)? QM(“1122”.月,貸,,,,)+ 這樣設(shè)置會取二級科目借貸方相抵后總的余額,如何設(shè)置才會取借方客戶匯總數(shù)和貸方客戶匯總數(shù),手機(jī)打的問題,麻煩老師了
期初預(yù)付賬款余額146000元,為什么這個月期末結(jié)轉(zhuǎn)試算不平,負(fù)責(zé)表里面那個科目要設(shè)置起初數(shù)?
老師,應(yīng)收賬款期末余額負(fù)數(shù),要重分類調(diào)到預(yù)收賬款,調(diào)完之后的余額肯定是跟財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)收的期末余額對不上的,這個需要怎么處理?還有如果期初余額也是負(fù)數(shù)同樣需要重分類嗎?
老師,您好,請問下之前利潤3個點(diǎn),成本率0.56,如果想成本率為0.8,利潤6個點(diǎn),應(yīng)該怎么計(jì)算開票額?目前期間費(fèi)用率是0.4
老師,個體戶收款,有些他又不往卡上打,發(fā)微信,這咋弄
老師,夫妻兩個成立的小視頻公司怎么節(jié)稅?
算第三題5-6年?duì)I業(yè)現(xiàn)金凈流量,用稅后營業(yè)利潤+折舊,折舊不用乘75%嗎
老師,建筑行業(yè)關(guān)于農(nóng)名工工資,項(xiàng)目上一直是現(xiàn)金發(fā)放?!,F(xiàn)在是通過公司賬戶發(fā)放工資,申報(bào)個稅。。但是,沒有繳納社保,這個社保、工傷、賠償金的風(fēng)險(xiǎn),有多大呢?關(guān)于農(nóng)民工,社保成本也太高了,沒辦法繳納呢
銀行流水備注貸款,和收回貸款本息,分別怎么做賬?
你好,老師,就是我們替別人買的這個宴會的桌子我們計(jì)入費(fèi)用,他們做到了固定資產(chǎn)了,這樣記賬重復(fù)了嗎?主要想統(tǒng)計(jì)裝修費(fèi)用,
法人的個人所得稅是在個人APP上操作嗎?
建筑勞務(wù)不需要資質(zhì),勞務(wù)派遣需要資質(zhì)
公司轉(zhuǎn)賬給法人備注貨款怎么做賬
期末科目重分類?把應(yīng)收賬款的負(fù)值轉(zhuǎn)會到預(yù)收賬款再結(jié)轉(zhuǎn)和是試算嗎
你好,是的,你說的很對