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老師,為什么負(fù)債還要計(jì)所得稅?負(fù)債不是不要交稅嗎?

2022-04-05 15:08
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-05 15:16

你好,是的,一般是計(jì)稅基礎(chǔ)為零的,但如預(yù)提的費(fèi)用,稅法不認(rèn),未來(lái)實(shí)際發(fā)生的時(shí)候可以扣除,未來(lái)可以稅前扣除,對(duì)未來(lái)有好處,就是遞延所得稅資產(chǎn)的

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你好,是的,一般是計(jì)稅基礎(chǔ)為零的,但如預(yù)提的費(fèi)用,稅法不認(rèn),未來(lái)實(shí)際發(fā)生的時(shí)候可以扣除,未來(lái)可以稅前扣除,對(duì)未來(lái)有好處,就是遞延所得稅資產(chǎn)的
2022-04-05
抱歉,這個(gè)我不小心接手了
2022-04-05
您好,因?yàn)槠髽I(yè)所得稅是在實(shí)際發(fā)生時(shí)扣除
2021-08-14
你好同學(xué) 這是我們的債權(quán)人不要賬了,把他變成了股權(quán)。 所以我們一方面要減少負(fù)債,將來(lái)不用還了。同時(shí)增加所有者權(quán)益。
2022-10-03
你好!本期因固定資產(chǎn)賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)不一致確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債5萬(wàn)元(25-20),即產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異=5/25%=20(萬(wàn)元),所以本期計(jì)算應(yīng)交所得稅時(shí)納稅調(diào)減20萬(wàn)元,即甲公司應(yīng)交所得稅=(210-10+20)×25%-(25-20)=50(萬(wàn)元),確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)用=25-20=5(萬(wàn)元),甲公司確認(rèn)的所得稅費(fèi)用=50+5=55(萬(wàn)元)。
2021-08-24
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