這個(gè)可以去暫估費(fèi)用,這個(gè)做一批白條,后續(xù)根據(jù)實(shí)際發(fā)生再去沖掉,我之前公司是這樣處理的,
你好,問一下?假如說我的票面是一個(gè)點(diǎn)哦,然后呢,利潤那個(gè)企業(yè)所得稅按10%這樣子交的話,我們這樣算下來一共要交多少個(gè)點(diǎn)的稅?。?/p>
老師,你好,我是一家交通運(yùn)輸公司,利潤里面有很多錢,我想處理下怎么操作呢?直接給老板他得交20的個(gè)人所得稅,有沒有其他的方法稅率低一點(diǎn)呢?
你好!我們有一個(gè)運(yùn)輸公司第一季度企業(yè)所得稅交的有點(diǎn)多?能不能從那方面調(diào)整一下少交點(diǎn)稅呢?
你好老師,我們公司從事水泥買賣的建筑服務(wù)公司,一般納稅人,平時(shí)交易不多,本年第三季度利潤多了點(diǎn),這個(gè)我們需要繳納25%的企業(yè)所得稅嗎?
老師,我們單位去年企業(yè)所得稅交的少,在所得稅匯算清繳時(shí)想多交點(diǎn)稅,我該從幾個(gè)方面下手呢,我們公司沒有無票費(fèi)用?
老師,現(xiàn)金折扣怎么處理呢?
老師我們24以前出售的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)會影響我們24年度的申報(bào)收入嗎,我們24年度申報(bào)的收入金額比我們24年的開票收入小,收入顯示不一致
B選項(xiàng)在做分錄時(shí)不是壞賬準(zhǔn)備都抵消掉了嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:壞帳準(zhǔn)備 貸:信用減值損失 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
請問說銷管財(cái)三大費(fèi)用期末沒有余額,但是當(dāng)月月底計(jì)提當(dāng)月的工資,下個(gè)月發(fā)放,這樣這個(gè)就肯定有余額了哦,還有主營業(yè)務(wù)成本是月末要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
老師您好,我是一家建筑施工企業(yè),2017年承接了一個(gè)爛尾樓盤,于2019年完工,工程款只付一部分,現(xiàn)階段甲方(開發(fā)商)已無力償還,我公司能把債權(quán)轉(zhuǎn)移嗎?
老師您好,我公司是某第三方平臺,如幫客戶訂酒店,酒店250一天,手續(xù)費(fèi)10,那我開票給客戶可以全額按代理經(jīng)濟(jì)*代訂酒店260開專票嗎? 還是開專票要按差價(jià)開,只能開手續(xù)費(fèi)10那一部分?然后250由酒店自己開呢?
老師好,分紅只能針對未分利潤嗎,能把法定盈余公積和任意盈余公積也分了嗎
老師好,兩個(gè)股東鬧分家,大股東想做低近幾年的利潤,有什么好的辦法賬務(wù)處理嗎
問下老師,有個(gè)人力資源公司,分公司是給總公司代繳社保的,但當(dāng)時(shí)沒有做總分機(jī)構(gòu)備案,分公司開差額發(fā)票給總公司入成本,過了3年分公司這邊的稅局覺得這個(gè)不可以開差額表,需要全部沖紅,導(dǎo)致總公司成本少了,而且當(dāng)時(shí)總分機(jī)構(gòu)備案也沒法操作,現(xiàn)在總公司數(shù)據(jù)異常,缺少成本票!問下這種情況要怎么處理?
報(bào)關(guān)行看錯(cuò)了小數(shù)點(diǎn),本來1萬多,報(bào)成了17萬多,多報(bào)了16萬美金,這個(gè)一定得按17萬開銷項(xiàng)嗎?還是按正確的1萬多開票就好呢?
分錄怎么寫?具體怎么處理?
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款-暫估
第一季度主要是1月份開了60多萬發(fā)票,但是1月份成本只有30萬,所以利潤有點(diǎn)高,你看我暫估成本?還是暫估費(fèi)用?
暫估成本會好點(diǎn),后面盡快補(bǔ)票回來就可以了
暫估成本分錄是怎么樣?然后票回來后要怎么寫?
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款-暫估,,有票沖掉再重寫
萬一后面沒有多的票怎么辦?
到匯算清繳再調(diào)賬,交稅
到了年終這筆賬必須要調(diào)整嗎?可以轉(zhuǎn)到下一年嗎
不能一直欠著的。需要調(diào)增