你好,同學(xué), 1.借,銀行存款318000 貸,主營業(yè)收入300000 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅銷項(xiàng)18000 2.借,主營業(yè)務(wù)成本240000 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅銷項(xiàng)稅額抵減14400 貸,應(yīng)付賬款254400
某旅行社增值稅一般納稅人,稅率為6%,發(fā)生有關(guān)增值稅業(yè)務(wù)如下,編制有關(guān)增值稅的會計分錄:確認(rèn)取得旅游團(tuán)費(fèi)含稅價款318000元。支付接團(tuán)旅行社的款項(xiàng)254400元,其中:240000元屬于對方接團(tuán)收入、14400元增值稅。
25.分錄題某旅行社增值稅一般納稅人,稅率為6%,發(fā)生有關(guān)增值稅業(yè)務(wù)如下,編制有關(guān)增值稅的會計分錄:確認(rèn)取得旅游團(tuán)費(fèi)含稅價款318000元。支付接團(tuán)旅行社的款項(xiàng)254400元,其中:240000元屬于對方接團(tuán)收入、14400元增值稅。
分錄題某旅行社增值稅一般納稅人,稅率為6%,發(fā)生有關(guān)增值稅業(yè)務(wù)如下,編制有關(guān)增值稅的會計分錄:確認(rèn)取得旅游團(tuán)費(fèi)含稅價款318000元。支付接團(tuán)旅行社的款項(xiàng)254400元,其中:240000元屬于對方接團(tuán)收入、14400元增值稅。
某旅行社增值稅一般納稅人,稅率為6%,發(fā)生有關(guān)增值稅業(yè)務(wù)如下,編制有關(guān)增值稅的會計分錄:確認(rèn)取得旅游團(tuán)費(fèi)含稅價款318000元。支付接團(tuán)旅行社的款項(xiàng)254400元,其中:240000元屬于對方接團(tuán)收入、14400元增值稅。
1.某旅行社為增值稅一般納稅人,應(yīng)交增值稅采用差額征稅方式核算。2021年7月份,該旅行社為乙公司提供職工境內(nèi)旅游服務(wù),向乙公司收取含稅價款318000元,其中增值稅18000元,全部款項(xiàng)己收妥入賬。旅行社以銀行存款支付其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用和其他單位相關(guān)費(fèi)用共計254400元,其中,因允許扣減銷售額而減少的銷項(xiàng)稅額14400元。請應(yīng)用所學(xué)知識分析以上業(yè)務(wù),并進(jìn)行會計核算處理。2.清華園食品有限公司,2021年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)10月5日,企業(yè)轉(zhuǎn)讓股票取得含稅價106萬元,增值稅稅率6%,購入時不含稅價80萬元。(2)10月10日,企業(yè)轉(zhuǎn)讓股票取得含稅價74.2萬元,增值稅稅率6%,購入時不含稅價80萬(3)10月引1日,企業(yè)交納增值稅1.2萬元。請應(yīng)用所學(xué)知識分析以上業(yè)務(wù),并進(jìn)行會計核算處理。(會計分錄)
老師好,小規(guī)模的稅務(wù)資質(zhì)從哪里查
請問實(shí)繳的意義是什么,和分配利潤的關(guān)系
請問案件受理費(fèi)(非稅收入)記在管理費(fèi)用嗎
老師,上月購買一批存貨,是專票,原本作為貨物要賣出去的,后來這個月被老板當(dāng)作福利發(fā)放給員工了,進(jìn)項(xiàng)稅額要怎么處理呀?
老師這個題讀著不難不會呢
我們找供應(yīng)商開票,說當(dāng)月的發(fā)票需要當(dāng)月開,為什么對方告訴我要下個月才能開
金蝶軟件服務(wù)發(fā)票計什么科目?金額七千多
增值稅完稅證明分錄。請問什么時候用,借,應(yīng)交增值稅未交增值稅,貸,銀行存款。什么時候用,借,應(yīng)交增值稅已交增值稅,貸,銀行存款。
請問:這道題甲金融資產(chǎn)入賬價值110萬元,計算機(jī)器時候怎么310-105萬元?怎么去110萬元
請問,我們是一般人,也是小微,企業(yè)所得稅是多少以內(nèi)減按多少征收?忘了。