勞務(wù)報酬個稅3000-800=2200*20% 稿酬個稅-2000-800=1200*70%*20%計算的

老師,勞務(wù)報酬和特許權(quán)使用費(fèi)預(yù)繳的時候怎么算?勞務(wù)報酬分好幾個階段數(shù)額,有點(diǎn)懵
老師。勞務(wù)報酬所得,稿酬所得,特許權(quán)使用費(fèi)所得,這三個的預(yù)扣預(yù)繳和匯算清繳,在應(yīng)納稅所得額和稅率上有什么不一樣?
老師,勞務(wù)報酬3000和稿酬2000是怎么算出預(yù)繳了440+168的稅費(fèi)的
【23·單選題】2020年8月李某為甲公司提供咨詢服務(wù),取得勞務(wù)報酬3000元。已知,勞務(wù)報酬所得預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅適用20%的預(yù)扣率;每次收入不超過4000元的,減除費(fèi)用按800元計算。計算李某該筆勞務(wù)報酬所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅稅額的下列算式中,正確的是()。A.(3000-800)×(1-20%)×20%=352(元)B.3000×20%=600(元)C.3000×(1-20%)×20%=480(元)D.(3000-800)×20%=440(元)
2019年1月,某老師取得工資1萬元,勞務(wù)報酬所得2000元,稿酬所得5000元,個人負(fù)擔(dān)"三險一金”4000元,專項附加扣除3000元,請計算某老師需要繳納的個人所得稅。算出結(jié)果來
老師我們公司停車收入以前開成1%了,交了1%的稅現(xiàn)在還要交4%的稅費(fèi),怎么計算我要交的稅呢?
《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于簡并增值稅稅率有關(guān)政策的通知》(財稅〔2017〕37號)和《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項稅額核定扣除試點(diǎn)實施辦法》等相關(guān)規(guī)定: 一般納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,用于生產(chǎn)銷售或委托加工稅率為9%的貨物,或者用于其他允許抵扣的項目,可以按照以下規(guī)定抵扣進(jìn)項稅額: 取得一般納稅人開具的9%專票:直接按票面注明的稅額抵扣。 取得小規(guī)模納稅人開具的3%專票:不按票面3%抵扣,而是按專票上注明的“金額”× 9%的扣除率計算抵扣。 取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票:同樣可以按照發(fā)票金額×9%計算抵扣 老師,這是我找的文件,我是小規(guī)模現(xiàn)在需要開3%專票給對方,我現(xiàn)在不清楚的是我應(yīng)該開票賦碼。我是小規(guī)模,銷售的商品是餃子皮,抄手皮,面條。
老師您好 公司收到一筆出口貨款,生產(chǎn)型企業(yè),不申請退稅,也沒有開發(fā)票,申報時金額填到哪一欄?
季末本年利潤貸方余額,是不是就要計提企業(yè)所得稅稅了?怎么做會計分錄呢?
老師,請問客戶介紹項目,給予他介紹費(fèi),支付到個體戶,對方需要開具什么發(fā)票給我們?20萬這樣
老師我想問個問題 假如是法人支付的物業(yè)費(fèi)怎么做賬 沒走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
增值稅報表,因為這個月對外開了一張租賃發(fā)票,表三這里自動出了這張發(fā)票的數(shù),是價稅合計數(shù),這表用填么,以前從沒填過
車輛檢測費(fèi)屬于現(xiàn)代服務(wù) 還是鑒證服務(wù)
老師,麻煩問一下,個體工商戶租的房子要交租賃印花稅?是不減半征收?
老師你好,請問計提社保應(yīng)該怎么做分錄?已申報未繳費(fèi)的
哦,是不超4000的按扣800再乘稅率,勞務(wù)超過了比如是10000就得按10000*【1-20】*20%是吧
對的,急速這么計算的
好的。感謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您
老師,還有個問題,固定扣除不是6萬嘛,為啥書里說全年收入不超12萬的,不需做匯算清繳,沒太理解
你說的那個6萬是減除費(fèi)用。
不超過12萬,這個是不需要做匯算清繳的。
那我理解不了,比如我收入12萬,固定減除費(fèi)用是6萬,那我不是還有6萬嗎,為啥余的6萬不繳納個稅,
因為這個是國家給你的一個優(yōu)惠,不超過這個就不讓你交稅了。
那老師,比如我月收入1萬,每個月減固定費(fèi)用5000元,提交表時會提示補(bǔ)繳稅吧,
對,你這個申報的時候會交稅
那等到匯算清繳的時候,就會退回之前的預(yù)繳嗎?
匯算清繳的話,你沒有多交稅,是不會給你退稅的。
但我每個月報收入1萬時,不是已預(yù)繳5000的了嗎,那說的不超12萬不納稅,又不退我前面預(yù)繳的稅費(fèi),不是矛盾了?怎么辦,我轉(zhuǎn)不過彎來,老師
你就這么可以理解吧這個匯算輕巧啊,就是說你已經(jīng)交過的,只要你沒有多交,就不會退稅
而你交稅呢,比如說沒超過多少錢之內(nèi)也可以,需要交的也可以不用補(bǔ)交了。
哦,意思是說,我前面每個月預(yù)繳的稅費(fèi)就是交了就交了,只是我的年收入不超12萬,只是無需做匯算清繳而已,是吧,
對沒錯,就是這個意思,不會給你把之前交給你退回。
不是說免我的個稅,是不做匯算清繳而已對吧
對沒錯,就是這個意思,不是說把個稅給你免了。