同學(xué),你好 不太合理
老師,你好,我們3月開出含稅銷售額700萬,進(jìn)項(xiàng)稅額有多2萬多,外賬公司報(bào)稅時(shí)增值稅無需繳納,請問這樣子做賬不繳納增值稅合理嗎
老師.本月硬件不含稅銷售額20萬,稅額2.6萬,軟件不含銷售額20萬,稅額2.6萬,本月進(jìn)項(xiàng)稅2萬?請問1.軟件進(jìn)項(xiàng)稅分?jǐn)偸嵌嗌伲?.銷售軟件應(yīng)繳納增值稅多少?3.軟件可以申請即征即退的增值稅多少?請老師回答具體點(diǎn),帶入數(shù)據(jù)給我講一下過程
老師好,1、我們公司稅務(wù)自查發(fā)現(xiàn)以前年度有未視同銷售72萬多直接計(jì)入銷售費(fèi)用中,補(bǔ)繳了增值稅10萬多;2、庫存報(bào)廢4萬多,進(jìn)項(xiàng)稅額未轉(zhuǎn)出,補(bǔ)繳了應(yīng)轉(zhuǎn)出稅額5千多,這兩張一共補(bǔ)繳了11萬多稅額,請問老師分錄怎么寫
老師您好,我咨詢增值稅的問題。 本月(12月)發(fā)生銷項(xiàng)稅額9萬,進(jìn)項(xiàng)稅額2萬,所以本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是截至11月底,留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額還有14萬多。 請問老師: 1、本月賬務(wù)處理怎么做?需要寫轉(zhuǎn)出未交增值稅、未交增值稅等分錄嗎?還是說什么都不寫? 2、本月是否需要繳納增值稅及附加稅?如果需要繳納,那留抵的那些稅額怎么辦?如果不需要繳納,請問是用目前有的留抵稅額進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎? 謝謝老師,希望您不吝賜教,麻煩您了
老師你好,我單位注銷,出售小汽車固定資產(chǎn),我想問一下現(xiàn)在殘值是一萬多,開票按多少金額來開,按不含增值稅的銷售金額來開,計(jì)算的時(shí)候就這一萬多除以3%乘以2%繳納增值稅是嗎,還是所有固定資產(chǎn)賬面直接乘2%繳納增值稅
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個(gè)建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個(gè)人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
那這種是要要求外賬公司按合理的申報(bào),剩下的留到下月嗎
同學(xué),你好 恩恩,是的,要按照實(shí)際申報(bào)