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老師好,1、我們公司稅務(wù)自查發(fā)現(xiàn)以前年度有未視同銷售72萬多直接計入銷售費用中,補繳了增值稅10萬多;2、庫存報廢4萬多,進項稅額未轉(zhuǎn)出,補繳了應(yīng)轉(zhuǎn)出稅額5千多,這兩張一共補繳了11萬多稅額,請問老師分錄怎么寫

2022-08-05 15:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-05 16:01

你好,你補的是增值稅還是企業(yè)所得稅?

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快賬用戶3691 追問 2022-08-05 16:02

補的是增值稅

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齊紅老師 解答 2022-08-05 16:04

補繳以前年度增值稅及附加稅賬務(wù)處理 1、增值稅補繳 (1)調(diào)賬 借:應(yīng)收賬款等檢查對應(yīng)的科目 貸:應(yīng)交稅金--增值稅檢查調(diào)整 (2)確認未繳款 借:應(yīng)交稅金--增值稅檢查調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅 (3)上繳 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:銀行存款 2、滯納金 借:營業(yè)外支出 貸:現(xiàn)金 3、補繳城建稅及教育費 (1)提取時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金--城建稅 貸:其他應(yīng)交款--教育費附加 (2)結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 (2)上繳 借:應(yīng)交稅金--城建稅 借:其他應(yīng)交款--教育費附加 貸:現(xiàn)金(或銀行存款) 補交地稅稅款會計分錄怎么處理? 補記的時候 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅 其他應(yīng)交款-教育費附加 繳納的時候: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅 其他應(yīng)交款-教育費附加 貸:銀行存款 注:年終所得稅匯算清繳的時候,自己主動把這部分款項挑出來,不能稅前扣除.

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快賬用戶3691 追問 2022-08-05 16:07

只補了增值稅,沒有滯納金、城建稅和附加稅,沒有應(yīng)交稅金-增值稅檢查調(diào)整這個科目

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齊紅老師 解答 2022-08-05 16:12

你好!沒有涉及的業(yè)務(wù)可以不用做,會計科目實際業(yè)務(wù)可以自己增加

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快賬用戶3691 追問 2022-08-05 16:15

好的,以前年度的庫存報廢進項稅額未轉(zhuǎn)出,補了稅款5000多,分錄怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2022-08-05 16:17

您好,也是補的增值稅嗎?和上面分分錄是一樣的,如果不是稅務(wù)局查賬產(chǎn)生的可以記錄未交增值稅

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