你好,是購銷合同的印花稅申報嗎?

印花稅(購銷合同)是當月開具的銷項和當月收到的進項的合計金額申報的嗎
印花稅申報的金額是進項加銷項的合計金額嗎
申報印花稅(購銷合同)是銷項金額加進項金額,這個進項金額是我當期抵扣的進項的合計嗎
請問買賣合同印花稅是根據(jù)這個月的進項和銷項相加數(shù)字報,還是銷項金額加勾選的進項金額
老師,申報的印花稅,是不是按照銷項加進項的含稅金額申報
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務
如果企業(yè)啟用ERP,財務記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費,安措費,措施費,間接費用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實操課,這幾個科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢
年終獎是年底一次性計提還是每月計提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財務狀況啦
老師我們是裝飾公司,但是業(yè)務是銷售業(yè)務
你好,銷售業(yè)務的印花稅=銷售金額*萬分之3?
老師進貨的金額也要交印花稅嗎
你好,是的,是這樣的
進貨金額也是按萬分之三嗎
進貨金額和銷售金額合并一起填入申報表對嗎
你好,是的,是這樣的