這個是根據(jù)購銷合同的貨物金額申報,不是稅額申報的
申報印花稅(購銷合同)是銷項金額加進(jìn)項金額,這個進(jìn)項金額是我當(dāng)期抵扣的進(jìn)項的合計嗎
請問買賣合同印花稅是根據(jù)這個月的進(jìn)項和銷項相加數(shù)字報,還是銷項金額加勾選的進(jìn)項金額
老師,購銷合同印花稅的申報是根據(jù)當(dāng)月簽訂的合同金額還是銷項和進(jìn)項發(fā)票金額來申報呢
請問小規(guī)模印花稅買賣合同是指進(jìn)項和銷項的合同金額加在一起嗎?
一般納稅人申報買賣合同印花稅時,是奧銷售收入數(shù)據(jù)申報,還是要再加上進(jìn)項的金額一起申報
老師好,請問第2問預(yù)計負(fù)債的金額怎么計算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
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就是這個月進(jìn)項和銷項合同多少來報,是嗎
是的,你的理解是對的?????? ???????
比如7月就看下7月1-31號簽了多少合同,按照上面金額算印花稅,1-6月的就不用理會,也不是按照勾選進(jìn)項票的來算
你印花稅是按月申報的嗎
有一家按次的,有的按季
按季度的,就要按這個季度的購銷合同金額哦
那按次的可以算整個月的嗎
是的,這個就是按月的