這個是根據(jù)購銷合同的貨物金額申報,不是稅額申報的
申報印花稅(購銷合同)是銷項金額加進項金額,這個進項金額是我當期抵扣的進項的合計嗎
請問買賣合同印花稅是根據(jù)這個月的進項和銷項相加數(shù)字報,還是銷項金額加勾選的進項金額
老師,購銷合同印花稅的申報是根據(jù)當月簽訂的合同金額還是銷項和進項發(fā)票金額來申報呢
請問2022年10月報稅時好些人說印花稅的依據(jù)是銷項和進項合同的合計金額,進貨的合同也要交印花稅嗎?
請問小規(guī)模印花稅買賣合同是指進項和銷項的合同金額加在一起嗎?
老師,您好,我們是一個工廠,又成立了一個外貿(mào)公司。工廠把貨賣給外貿(mào)公司,外貿(mào)公司出口貨物。一般我們直接生產(chǎn)好了,由工廠直接發(fā)貨給客戶。所以外貿(mào)公司也沒有入庫單和出庫單。這樣在退稅的時候單證是不齊全嗎?能退稅嗎?我們是不是得補上貿(mào)易公司的入庫單和出庫單?
請問老師,低值易耗品怎么做攤銷,分錄怎么寫?當月攤銷嗎?
怎么申報呀,幫我說說詳細的步驟可以嗎,現(xiàn)在點那里呀
老師您好,收到一筆貨款,對方不需要開票申報增值稅時未開具發(fā)票里填寫金額,稅額就填寫零就可以了嗎?
房地產(chǎn)甲方支付的泵房電纜故障檢測費怎么做會計分錄
小規(guī)模開出52萬含稅,不交所得稅的話開進多少錢的的含稅票就沒有利潤,不考慮其他費用
老師,我是小規(guī)模,去年二季度有預交的企稅,在9月做賬可要計提企稅啊,我知道增值稅做收入的時候就計提了,季度末不要單獨結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了,只計提附加稅就可以了,可是企稅季度末可要計提,?
長投手續(xù)費,中介費如何處理?
老師 我們有個購置稅在24年12月直接作為費用所得稅前扣除了 現(xiàn)在自查 需要調(diào)增這部分稅款 。我們填到年報里哪一項呀
注銷公司,報表上的應交稅費借方余額怎么沖平?
就是這個月進項和銷項合同多少來報,是嗎
是的,你的理解是對的?????? ???????
比如7月就看下7月1-31號簽了多少合同,按照上面金額算印花稅,1-6月的就不用理會,也不是按照勾選進項票的來算
你印花稅是按月申報的嗎
有一家按次的,有的按季
按季度的,就要按這個季度的購銷合同金額哦
那按次的可以算整個月的嗎
是的,這個就是按月的