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老師,申報的印花稅,是不是按照銷項加進(jìn)項的含稅金額申報

2023-10-11 08:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-11 08:47

按照不含稅的金額申報就可以。

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快賬用戶9389 追問 2023-10-11 08:54

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-10-11 08:54

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按照不含稅的金額申報就可以。
2023-10-11
印花稅是按你們合同金額,*對應(yīng)的稅率申報的
2023-04-11
我的信息-納稅人信息-稅費種認(rèn)定信息
先看稅局是否有核定
2025-07-11
根據(jù)《中華人民共和國印花稅暫行條例》的規(guī)定,購銷合同的計稅依據(jù)為合同上載明的“購銷金額”。 對這一問題分兩種情況處理:按合同金額計征印花稅的情形:如果購銷合同中只有不含稅金額,以不含稅金額作為印花稅的計稅依據(jù)。如果購銷合同中既有不含稅金額又有增值稅金額,且分別記載的,以不含稅金額作為印花稅的計稅依據(jù)。如果購銷合同所載金額中包含增值稅金額,但未分別記載的,以合同所載金額(即含稅金額)作為印花稅的計稅依據(jù)。
2021-03-02
你好這個需要問下你稅局口徑,原則是按照進(jìn)項的購銷合同%2B銷項的購銷合同的總額申報印花稅 你問下你專管員之前有學(xué)員反饋問稅局只需要交銷項呢,進(jìn)項說不需要交,我之前公司是2個都需要交,是打8折?
2021-06-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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