在借銀行存款貸營業(yè)外收入。
去年多繳的企業(yè)所得稅,匯算清繳時(shí)退了一部分,這該怎么做會(huì)計(jì)分錄???謝謝老師。
老師:去年房產(chǎn)稅繳多了,這月我給扣回來,會(huì)計(jì)分錄怎么做啊?
老師,去年房產(chǎn)稅交錯(cuò)了,4月份退回了,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,利潤表借貸不想等,相差4000多是5月多繳去年所得稅退回了,怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師你好,我想問一下我去年多繳了兩千多的稅款,今年一月份稅務(wù)局把我多繳納的稅款退給我了,我的附加稅當(dāng)時(shí)繳納多少,計(jì)提了多少,現(xiàn)在退回來的,我賬上要怎么做分錄?
一般納稅人公司,以前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是簡易征收項(xiàng)目,報(bào)稅時(shí)已經(jīng)把那部分稅額做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)交了增值附加稅,賬務(wù)咋處理呢
需要對固定資產(chǎn)進(jìn)行升級改造,費(fèi)用比例占比達(dá)到多少才能計(jì)入固定資產(chǎn)價(jià)值
老師,小規(guī)模公司發(fā)票沒額度,這要怎么申請
小規(guī)模企業(yè),賬上一直有預(yù)收款掛著,未確認(rèn)收入也未開票。其中有兩筆服務(wù)以及算完成了,但對方企業(yè)一直未要求開票,且付款人是個(gè)人賬戶付的。如果想確認(rèn)收入,是否可以先以個(gè)人抬頭開票。待對方公司確認(rèn)要用公司抬頭開票時(shí)再紅沖個(gè)人抬頭的發(fā)票,重新開具?主要是考慮到可能會(huì)跨年紅沖重開。同一個(gè)月份內(nèi)紅沖重開,一正一負(fù)相抵,是不是增值稅就不用算上這筆的金額?
@郭老師,生產(chǎn)企業(yè),24年簽了合同就開了發(fā)票 :“充電樁、*建筑服務(wù)*安裝服費(fèi)、*電線電纜*電纜” , 現(xiàn)在這個(gè)合同取消了,但充電樁已領(lǐng)料組裝好了,1、像這種跨年紅沖的賬,去年的憑證:領(lǐng)料→結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用→入庫→結(jié)轉(zhuǎn)成本,這些都需要紅沖嗎? 2、電線電纜有部分沒票,24年匯算時(shí)已調(diào)增,這個(gè)怎么處理呢
外貿(mào)企業(yè),出口出口退稅率9%,成本票是13%的專票,那退稅金額是不含稅金額乘以9%嗎
老師,只交社保不發(fā)工資怎么報(bào)個(gè)稅呢
2×22年1月2日進(jìn)行投資,甲持有乙20%股權(quán),甲把一批成本60的存貨以100出售給乙公司,至年末乙公司對外售出70%。乙公司當(dāng)期實(shí)現(xiàn)凈利潤100萬元。 投資收益是多少呢 是100-(100-60)*70%=72 72*20%=14.4?
老師,你好,實(shí)繳時(shí),投資款打入基本戶。還是一般戶
請問這張意思公司繳納的公積金嗎
老師:我繳多了扣回得是負(fù)數(shù),還是去年的不走以前年度損益調(diào)整嗎?
直接計(jì)入到營業(yè)外收入就可以。
老師:這房產(chǎn)稅去年末我都提出來了,怎么做會(huì)計(jì)分錄啊?
計(jì)提了,不是繳納了嗎?
額,老師是繳了,那這月我也扣回來了,就是稅金少提了,也體現(xiàn)不到多繳那數(shù)啊?怎么走營業(yè)外收入?
你繳納的之前沒有計(jì)提嘛。
計(jì)提了呀
以及提了再繳納了,不就是沒有嗎。
所以你退回的時(shí)候直接計(jì)入到營業(yè)外收入。