不太合理,這個(gè)跟你公司業(yè)務(wù)沒有關(guān)系,不應(yīng)該通過你公司的賬戶過賬。如果已經(jīng)打過來了,你可以退回讓其直接打到該業(yè)務(wù)員私人賬戶上。
老師,我們公司有個(gè)業(yè)務(wù),對(duì)方想個(gè)人戶頭給我們公司打款,然后開票開給他們公司,這樣可以嗎??
老師,有個(gè)業(yè)務(wù)員在我公司干的話,對(duì)方公司把款打給公司公戶,然后公戶轉(zhuǎn)給這個(gè)業(yè)務(wù)員 備注勞務(wù)報(bào)酬,這樣合理嗎
公司做成人教育培訓(xùn)相關(guān)業(yè)務(wù)的,有個(gè)單位把應(yīng)該打給公司賬戶的教材錢,用個(gè)人微信轉(zhuǎn)給我公司業(yè)務(wù)員了,業(yè)務(wù)員再轉(zhuǎn)到公司賬戶,請(qǐng)問,業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)給公司賬戶時(shí)的備注,讓他怎么寫合適呢?
甲方分包工程給我們做,但我們自己沒有農(nóng)民工,我們又找了個(gè)勞務(wù)公司,然后甲方代發(fā)農(nóng)民工工資,但勞務(wù)公司的人不夠,就找我們公司的業(yè)務(wù)人員的名字和銀行卡沖人數(shù),甲方就直接把錢都打到個(gè)人頭上,然后我們業(yè)務(wù)人員再把錢從私戶轉(zhuǎn)到我們公司的公戶,從我們的公戶再把錢轉(zhuǎn)到勞務(wù)公司公戶,勞務(wù)公司再把發(fā)票給我們。我想問這個(gè)對(duì)我們公司的財(cái)務(wù)有風(fēng)險(xiǎn)么?對(duì)業(yè)務(wù)人員有風(fēng)險(xiǎn)么?
公司有的客戶經(jīng)常把錢轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)員,業(yè)務(wù)員都轉(zhuǎn)給公司,這種合理嗎
以前發(fā)票申報(bào)未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
你好,老師!企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了,還用按征收率1%抵扣嗎?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個(gè)產(chǎn)品,產(chǎn)品價(jià)格也不同,有些材料是共同領(lǐng)用的,有些按按款式領(lǐng)用不同,很多材料按公斤入貨,細(xì)小多,領(lǐng)用也很難按數(shù)量核算,應(yīng)該按什么方法計(jì)算成本?
收到增值稅,出口退稅應(yīng)該怎么做?分錄啊
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾?。?! 老師,7月份加工費(fèi)全盤算的是和對(duì)賬周期的加工費(fèi),我司對(duì)賬(6/26-7/25)周期是7月的,我看她7月加工費(fèi)又含6月的發(fā)票,艾。我核算成本難道全部按對(duì)賬周期算嗎?委外成本,自已生產(chǎn)成品入庫也按(6/26-7/25)周期算成本嗎
算付現(xiàn)成本,期間費(fèi)用的固定成本和變動(dòng)成本是不是要加上?算EBIT,期間費(fèi)用的變動(dòng)成本和固定成本是不是要減掉?
老師,合伙企業(yè)買賣A股港股,主要是為了短線投資的。會(huì)計(jì)上怎么做賬務(wù)處理?交易費(fèi)用是計(jì)入成本還是投資收益?
應(yīng)付債券不屬于流動(dòng)負(fù)債嗎
我單位是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年重復(fù)計(jì)了6.2萬成本,今年發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該做紅字沖銷分錄,是不是借主營業(yè)務(wù)成本-6.2萬,貸應(yīng)付賬款-6.2萬,這樣就能把多計(jì)的成本沖掉。在金蝶軟件中,利潤分配一般是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的,如果可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),我是不是只需要做沖紅分錄就行,之前年度都是虧損的。足夠彌補(bǔ)這個(gè)金額。是不是不用交所得稅,是不是要在稅務(wù)局更正去年的申報(bào)表
這個(gè)業(yè)務(wù)員手頭也沒錢,不可能退回了,給法人說通了,以后不能這樣,現(xiàn)在怎么調(diào)賬呢老師
那你做分錄是怎么做的?
現(xiàn)在還沒做,法人給我的銀行回單,
那你做收到錢做: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-XX業(yè)務(wù)員 備注代收XX公司支付給公司XX業(yè)務(wù)員的勞務(wù)報(bào)酬款 轉(zhuǎn)付業(yè)務(wù)員時(shí): 借:其他應(yīng)付款-XX業(yè)務(wù)員 貸:銀行存款 備注轉(zhuǎn)付XX公司支付給XX業(yè)務(wù)員的勞務(wù)報(bào)酬款
謝謝老師,學(xué)習(xí)到了,像這樣的勞務(wù)報(bào)酬,按正常從公戶給他支付,我這邊是不是還需要他給我代開勞務(wù)發(fā)票呢
不用,你這種沒有走公司費(fèi)用,你只是一個(gè)代收轉(zhuǎn)付,不需要發(fā)票,讓對(duì)方公司直接給業(yè)務(wù)員開發(fā)票就行,跟你公司沒有關(guān)系?
業(yè)務(wù)員給我們公司介紹活,我公司從公戶給他轉(zhuǎn)了報(bào)酬,我這邊沒有什么可以平賬
如果是業(yè)務(wù)員為你公司介紹業(yè)務(wù),那這種就算你公司費(fèi)用了 你收到錢時(shí)要確認(rèn)收入,再支付業(yè)務(wù)員傭金,計(jì)入銷售費(fèi)用-傭金,對(duì)方給你公司開發(fā)票。
老師,我按您說的修改憑證,其他應(yīng)付款上還有余額,給對(duì)方開發(fā)票,分錄:借:其他應(yīng)收款款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,銀行收到款,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款,公戶轉(zhuǎn)給這個(gè)業(yè)務(wù)員,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款
假設(shè)該項(xiàng)交易金額為100,稅率6%,支付業(yè)務(wù)員傭金10 確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款? 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?94 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 6 收到款 借:銀行存款? 100 貸:應(yīng)收賬款? 100 支付給業(yè)務(wù)員報(bào)酬 借:銷售費(fèi)用-傭金? 10 貸:銀行存款? 10
他業(yè)務(wù)是這樣的,發(fā)票開出1萬,公戶收回來1萬,轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)員1萬
確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款? 10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?9400 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 600 收到款 借:銀行存款? 10000 貸:應(yīng)收賬款? 10000 支付給業(yè)務(wù)員報(bào)酬 借:銷售費(fèi)用-傭金? 10000 貸:銀行存款? 10000 支付給個(gè)人的傭金,服務(wù)金額的5%以內(nèi)能稅前扣除,其余的需要匯算時(shí)納稅調(diào)增。
老師,這個(gè)不是業(yè)務(wù)員的傭金,是他用公司代開的發(fā)票,所以收到的款,就全部給他轉(zhuǎn)了,這個(gè)分錄怎么做可以平賬
公司開發(fā)票就必須這么做賬。否則就是虛開發(fā)票,查到了會(huì)受處罰。
如果不算傭金也可以作為獎(jiǎng)金發(fā)放給員工,這樣合并員工當(dāng)月工資代扣個(gè)稅。 支付給業(yè)務(wù)員獎(jiǎng)金? 借:銷售費(fèi)用-獎(jiǎng)金? 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬? 10000 借:應(yīng)付職工薪酬? 10000 貸:銀行存款? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
這個(gè)業(yè)務(wù)員不在我公司報(bào)工資,唉,這工資薪金也沒辦法給他補(bǔ)
那業(yè)務(wù)員都不在你公司發(fā)工資,那就沒有辦法了。你公司要開票就只能做傭金。