同學你好,這個貸方余額就是公司欠小張1300

老師啊, 普惠幼兒園 伙食費 不算收入 ,之前,咱們答疑老師不是說入到其他應(yīng)付款里就可以了嗎?就是伙食費這筆??顚S玫倪@個問題。但是呢,他這個就是每次收到的錢總會少于我支付的錢,也就是說期末的時候這個其他應(yīng)付款,伙食費這個比余額會在借方,然后正常呢,資產(chǎn)負債表期末的時候,其他應(yīng)付款在借方的時候應(yīng)該填到其他應(yīng)收款里,但是這筆錢我收不回來,所以我是不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到別的科目里啊,我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師你好,有個問題想咨詢,比如我公司是獨資企業(yè),向銀行短期貸款1000萬,法人的賬都是掛往來,他通過私人賬戶還銀行的貸款公司一直是不知道,現(xiàn)在知道以后實際還欠銀行200萬,但是賬面還是顯示1000萬,打還款憑證調(diào)整賬面短期借款為200,其他應(yīng)收款~法人250萬,其他應(yīng)付款~法人(負數(shù))300萬,還剩下的250萬是屬于公司的還是掛其他應(yīng)付款~法人的呢?
老師好,我想問問個問題就是我做審計開企業(yè)其他應(yīng)付款詢證函,比如:小張其他應(yīng)付款期末余額貸方1300,是不是說公司欠他1300呢?
老師好,我想問問個問題就是我做審計開企業(yè)預(yù)收賬款詢證函,比如:小張預(yù)收賬款期末余額貸方1300,是不是說公司欠他1300呢?
老師,我想問一下,我們有一個公司沒有業(yè)務(wù),基本就是用來過賬的,每個月發(fā)生幾十比往來款,這個往來款是放其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付呢,我看之前會計做的比如往來付給別的公司的,有的做的其他應(yīng)付,有的又是其他應(yīng)收
老師麻煩看一下 我們是運輸企業(yè) 雇傭的司機 代開進來的發(fā)票 可以嗎
老師,剛成立的新公司,老板私卡付了一些費用,大部分沒有發(fā)票,我建議老板以備用金方式,后期再憑票報銷,老板說暫時不做賬,我把他所支付的費用做了份流水賬。如果不入帳什么影響
廣西繳納多少年社保才能領(lǐng)養(yǎng)老金廣西銀行男員工多少歲才能退休
出售酒,直接項目名稱酒,行不,會不會有分險,1900塊錢
請問老師實務(wù)互換會計分錄怎么做呢?
老師 上個月社?;鶖?shù)降了,但是我給員工扣成降之前的了,相當于多給他們扣了幾十塊錢每個人,那我這筆要怎么做?怎么入賬?
老師,這個月已經(jīng)做個進項稅認證,但是大小貨物明細不能抵,這個憑證怎么做。
11月申報10月所得期,實際發(fā)放的是9月工資,請問關(guān)于這樣個稅申報時限的國家稅務(wù)總局下發(fā)的文件是那號文件
老師,我不報23年的房產(chǎn)稅和土地使用稅,我直接在這個征期報,把時間填到23年,系統(tǒng)會直接計算嗎
樸老師 來 這個初始確認的預(yù)付租金我好像有點理解了 請看看對不對 1??因為是第一年年初預(yù)付租金300,也就是在22.1.1這個時點,資產(chǎn)帳面價值=0,計稅基礎(chǔ)=300,所以在22.1.1是要有一筆賬,借:遞延所得稅資產(chǎn) 300*15%=45 貸:所得稅費用 300*15%=45,所以這就是樸老師你說在初始時點DTA=DTL。2??然后為什么書上沒有反應(yīng)這筆分錄,這是因為在22.12.31年末時,稅法當期認300的當年租金費用,已經(jīng)在當期應(yīng)納稅所得額做了納稅調(diào)減,所以22.12.31年末預(yù)付租金的計稅基礎(chǔ)=0 帳面價值一直是0,此時就會做借:所得稅費用 45貸:遞延所得稅資產(chǎn) 45,也就是轉(zhuǎn)回在零時點做的這筆帳,那這樣在22年當年這筆預(yù)付租金從而確認DTA的分錄就相當于沒有做。是這樣來理解你下面回復的這段文字嗎?



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