您好 已經(jīng)抵扣 不需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出啊
老師,請問發(fā)現(xiàn)以前年度的進(jìn)賬稅未抵扣,當(dāng)時按發(fā)票全額已入賬,我現(xiàn)在認(rèn)證后如何把進(jìn)項稅分錄補上再轉(zhuǎn)出?
補錄的進(jìn)項發(fā)票,如果進(jìn)項稅額是上一年度已抵扣,我補錄的發(fā)票需要進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師:2020年的維修發(fā)票,今年可以抵扣進(jìn)項稅額嗎?如果可以勾選發(fā)票需不需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
跨年度,并且已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項發(fā)票,今年稅務(wù)局查出這個進(jìn)項發(fā)票異常,需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,請問怎么做分錄?
關(guān)于管理員對之前已退稅的報關(guān)單號作免稅處理,對應(yīng)進(jìn)項要轉(zhuǎn)出,免稅,轉(zhuǎn)出,即出口免稅不退不抵,需要補稅的情況,可以按照以下步驟進(jìn)行: 1.查詢該報關(guān)單號下的進(jìn)項稅額。 2.確認(rèn)該進(jìn)項稅額是否已經(jīng)抵扣過。 3.如果該進(jìn)項稅額已經(jīng)抵扣過,則需要補繳稅款;如果該進(jìn)項稅額沒有抵扣過,則不需要補繳稅款。 具體來說,如果該報關(guān)單號下的進(jìn)項稅額已經(jīng)抵扣過,則需要將該進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,并補繳相應(yīng)的稅款。如果該報關(guān)單號下的進(jìn)項稅額沒有抵扣過,則不需要進(jìn)行補繳稅款的操作。 您好 上面這個我不太清楚,我們轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額不是當(dāng)時購進(jìn)原料的進(jìn)項稅嗎?我們退稅退回去 那那些進(jìn)項為什么不能用了
有的公司必須15號發(fā)工資。我可以13號做出來,網(wǎng)銀發(fā)工資 經(jīng)辦。等老板15授權(quán),這樣算15發(fā)工資嗎???
問一下,我們申報后有繳納增值稅,1萬,這個要計提到8月份,怎么計提?
老師,醫(yī)療保險基數(shù)報錯了上個月,每個人工資3000,15個人,應(yīng)該是45000,我報成了55000導(dǎo)致上個月社保多繳稅了!請問如果我不退會不會有什么影響?
老師我司經(jīng)營停車場及沙灘管理,如購買的生產(chǎn)性物資投入(沖淡設(shè)備,救生設(shè)備,沙灘汽模等要結(jié)轉(zhuǎn)成本是直接轉(zhuǎn)成本,還是按月分?jǐn)?,科目怎設(shè)置?
老師。個體一般納稅人企業(yè) 有個餐飲費花了9000千多,轉(zhuǎn)賬時寫什么備注比較合適
老師我司經(jīng)營停車場及沙灘管理,如購買的生產(chǎn)性物資投入(沖淡設(shè)備,救生設(shè)備,沙灘汽模等要結(jié)轉(zhuǎn)成本是直接轉(zhuǎn)成本,還是按月分?jǐn)?,科目怎設(shè)置?
老師你好,稅務(wù)師考試可以使用的計算器是什么樣子的 怕自己的帶不進(jìn)去?具體的規(guī)定
做跨境電商需要出口退稅,跟稅務(wù)打交道的時候是不是比較多
老師,稅務(wù)師考試可以使用的計算器是什么樣子的 怕自己的帶不進(jìn)去?
老師,你好!請問企業(yè)在稅務(wù)注銷的時候,如果固定資產(chǎn)還有部分賬面價值,這部分需要交些什么稅呢?如果銀行賬戶里還有錢,也要交稅嗎
我在今年補錄的這份發(fā)票不需要進(jìn)行轉(zhuǎn)出嗎?發(fā)票在上一年度已抵扣了
發(fā)票已抵扣,就是還沒有做賬,這樣進(jìn)項稅額有影響嗎
您說的是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額 不是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出吧?
老會計跟我說進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出,所以我有疑問而已
還有未抵扣的進(jìn)項稅額,轉(zhuǎn)入待抵扣的進(jìn)項稅額的分錄是不是:借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項稅 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額
不需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
分錄這樣寫正確的 借 : 應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
是不是正常入賬就可以?因為那張發(fā)票沒有入賬,抵扣的進(jìn)項稅額對不上,所以要怎樣調(diào)整
留底的進(jìn)項稅額不做待抵扣這比分錄,這樣有問題嗎?
是正常入賬就可以 沒有入賬 現(xiàn)在正常入賬就應(yīng)該對上了啊