學(xué)員你好,新教材下來后以新教材為準(zhǔn)的,親
建筑勞務(wù)公司發(fā)票增百萬版,今天第三次去找稅務(wù),提前聯(lián)系了稅務(wù)管理員,去了看稅管員在看公司的資產(chǎn)負(fù)債表,財務(wù)報表昨天去大廳更正了,改的固定資產(chǎn),公司去年9月開始經(jīng)營,去年和今年的固定資產(chǎn)全部做成了費(fèi)用,發(fā)票增版必須要有固定資產(chǎn),就改了賬,改成借:固定資產(chǎn),貸:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)),又借管理費(fèi)用,貸累計折舊,財務(wù)報表一直跟軟件系統(tǒng)對不上,然后去改的今年財務(wù)報表改的借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)收款科目,今天到了稅務(wù)局,那個稅務(wù)老師正在看我的財務(wù)報表,說我們沒有固定資產(chǎn),我說今年入的,他說有部分就著數(shù),喊我準(zhǔn)備了些資料說把資料準(zhǔn)備齊了就下來查賬,請問這個會稽查嗎,稅務(wù)報的報表跟我系統(tǒng)數(shù)據(jù)對科目期末數(shù)大都對不上會被查那個嗎,每個月的財務(wù)報表都對不上
老師,那個生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)修理費(fèi)去年的時候是記入管理費(fèi)用,今年有的教材說現(xiàn)在記制造費(fèi)用改過來了,到底今年考試的話記哪個科目呀[捂臉]
請問以前做2022.11月賬的時候不小心把進(jìn)固定資產(chǎn)的2470的記入到了管理費(fèi)用辦公費(fèi)里面,請問在今年2024.4月份做賬的時候能不能 調(diào)整科目 借固定資產(chǎn)2470 貸管理費(fèi)用2470 請問一下,我那個固定資產(chǎn)是22.11月份購入 折舊應(yīng)該從22.12月開始折舊,我在24.4月修改科目以后,22.12-22.4月這個期間的折舊是不是要補(bǔ)進(jìn)去
老師,能幫我解決個實(shí)務(wù)問題嗎?22年有98萬的維修費(fèi)沒有記賬,去年老板才給票我就記到管理費(fèi)用維修費(fèi)了,貸應(yīng)付賬款,今年稅務(wù)打電話說不能那么記,讓調(diào)到以前年度損益調(diào)整,我沖了去年的憑證,更正了借以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在利潤表盈利80多萬,實(shí)際我們是虧損的。您教教我應(yīng)該怎么改?
老師,能幫我解決個實(shí)務(wù)問題嗎?22年有98萬的維修費(fèi)沒有記賬,去年老板才給票我就記到管理費(fèi)用維修費(fèi)了,貸應(yīng)付賬款,今年稅務(wù)打電話說不能那么記,讓調(diào)到以前年度損益調(diào)整,我沖了去年的憑證,更正了借以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在利潤表盈利80多萬,實(shí)際我們是虧損的。您教教我應(yīng)該怎么改?
公司目前賬目上面庫存是409萬,對應(yīng)的稅費(fèi)已經(jīng)抵扣了,然后未抵扣的庫存是478萬,未抵扣增值稅是620萬 從這幾個數(shù)據(jù) 能判斷出單位未來增值稅稅負(fù)是多少嗎
個人賺1萬設(shè)計費(fèi),大概要交多少稅? 增值稅10000*1%=100 附加稅100*0.06=6 個人所得稅0000×(1-20%)=8000元 8000×30%-2000=2400-2000=400元。 還有其余的稅嗎
公司是小規(guī)模,專管員說2024年4-6月的減征額有差異,應(yīng)該怎么辦,怎么查?
老師你好!我們是生產(chǎn)企業(yè)!8月份出口已開票申報增值稅!免抵退申報沒有提交申報!下個月再提交申報!因有一個對應(yīng)的出口發(fā)票非自產(chǎn)做免稅處理!是不是申報的8月份增值稅申報表需要更正!把免抵退稅銷售額扣除做免稅銷售額填入免稅中
老師,我們公司把股權(quán)轉(zhuǎn)讓了兩次,股東還有好幾個,這個是用股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議做賬嗎,分錄是借:實(shí)收資本—張某,貸:實(shí)收資本—李某嗎
問一個關(guān)于:變更股權(quán)后投資款的問題 我公司有兩個投資人:A(占股90%9萬元)和B(占股10%1萬元)這兩個投資者都已經(jīng)把錢實(shí)際投資到了公司,但是都已經(jīng)虧完了,現(xiàn)在我公司準(zhǔn)備變更股東股權(quán),也就是把A和B兩個投資者股權(quán)對調(diào),這樣變更完后我公司的投資款是相應(yīng)變更為(B90%股權(quán)9萬)和(A10%的股權(quán)1萬)是這樣嗎?還是說A雖然減股到10%,但是還是投了9萬元呢?
我的票這個月開進(jìn)來了 但我還沒有去認(rèn)證抵扣 放在有需要德時候去勾選抵扣 那我著票現(xiàn)在需要入賬嗎 還是等認(rèn)證后再入帳 這個怎么做分錄的嗎
老師你好,我公司是個人獨(dú)資企業(yè),被查出2023年需要補(bǔ)繳經(jīng)營所得稅及滯納金,補(bǔ)繳的稅款是從法人個人卡支付的,請問這個分錄怎么做的
郭老師,車間水溝項(xiàng)目,這個裝修做什么科目
關(guān)于視同銷售的業(yè)務(wù) 會計處理把視同銷售的稅金和成本一起計入銷售費(fèi)用,里面這部分視同銷售的稅金是否可以直接在企業(yè)所得稅扣除 政策依據(jù)是什么