你好 這個(gè)要分情況的 一種是以后雙方還有交易,那么100繼續(xù)掛在賬上 一種是雙方不交易了,那么100轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出
老師你好!賬上掛有一家單位的往來,因接了對(duì)方的工程,開票給對(duì)方,計(jì)入了應(yīng)收賬款科目。又因購(gòu)入對(duì)方單位的材料,又設(shè)了應(yīng)付賬款科目。11月份又付了對(duì)方履約保證金50000元,需要計(jì)入其他應(yīng)收款科目嗎?借:其他應(yīng)收款 貸:銀行 請(qǐng)老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師應(yīng)收賬款,人家少給的零頭,記什么科目 例:應(yīng)收賬款20100對(duì)方只給了20000
老師你好,我公司收到款項(xiàng)(沒有開發(fā)票)記入了應(yīng)收賬款了。 現(xiàn)在公司給別的公司匯款了,可是對(duì)方?jīng)]有給發(fā)票,這種情況下,我們打給別的公司的款項(xiàng)記入什么科目? 是應(yīng)付賬款還是預(yù)付賬款(收款是記入了應(yīng)收賬款了)
老師,廠家應(yīng)該給我們得費(fèi)用,應(yīng)付款時(shí)賬扣了,貸方應(yīng)付,借方該記什么科目呢
老師早,請(qǐng)問一下,做賬時(shí),經(jīng)常出現(xiàn)客戶貨款零頭沒給/樣品費(fèi)沒給,這個(gè)零頭/樣品費(fèi)(算是贈(zèng)予的吧?) 做賬時(shí)應(yīng)該從應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)入什么科目呢? 我們抹了供應(yīng)商的零頭又是入什么科目?
公司的賬戶要提取現(xiàn)金,可以有哪些理由?
請(qǐng)問公司員工出差取得網(wǎng)約車發(fā)票,可以抵扣嗎?
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,本月報(bào)銷菜金支付5000,然后工資表代扣員工餐費(fèi)1000,(員工需支付給公司共1000,在發(fā)工資的時(shí)候扣了),現(xiàn)在就這個(gè)扣的1000去調(diào)整本月菜金,那么,本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:銀行5000
老師,給臺(tái)灣顧客開發(fā)票查不到他的稅號(hào)是怎么回事,可以怎么操作?
老師您好,我們是二手車交易市場(chǎng),這個(gè)月由紙質(zhì)版發(fā)票換成了數(shù)電票開錯(cuò)了一張發(fā)票,紅沖不了,說要銷售方才可以紅沖。那這樣我們以后是不是都不可以開錯(cuò)發(fā)票
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項(xiàng)目包清工,收取稅管費(fèi)5.5,進(jìn)項(xiàng)稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開的海運(yùn)費(fèi)和保費(fèi),以及雜費(fèi)的發(fā)票應(yīng)該怎么開?他們想合在一起開可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費(fèi)房東這邊不給開發(fā)票,說是水表和電表都是他們名下的戶,沒法給我們開票。請(qǐng)問這種要怎樣處理呢!
請(qǐng)問我們?nèi)ツ暧幸粡堎M(fèi)用專票用于了免稅項(xiàng)目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對(duì)方開紅字,然后我們下個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
還有交易,就是對(duì)方每次都抹零
那你這個(gè)交易是你們自愿的,這個(gè)要放到財(cái)務(wù)費(fèi)用里面
分錄怎么寫
借:銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用? ?這里是差額 貸:應(yīng)收賬款