你好,學員,這個是科目余額表找到的
老師我之前做賬的時候應交稅費~應交增值稅進項,或者有應交稅費~應交增值稅銷項。本月交稅就是銷項-進項,我都是做個借應交稅費~應交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費~未交增值稅。下月就是借應交稅費~未交增值稅貸銀行。這樣對嗎。現(xiàn)在我應交稅費~應交增值稅~未交增值稅還是掛著數(shù)呢。正常是不是該是平的啊
老師o(^o^)o 在現(xiàn)金流量表當中 應交稅費(應交增值稅—消費稅) 這個科目是 正常銷售東西減去退貨的嗎
老師 在現(xiàn)金流量表當中 營業(yè)收入含稅就不加應交稅費應交增值稅銷項稅 不含稅就加 但是在實際工作當中 應交稅費應交增值稅銷項稅 在哪里找到這個數(shù)字呢
老師 現(xiàn)金流量表當中 支付各項稅費=當期所得稅費用+稅金及附加+應交稅費(應交增值稅-已交稅金)+應交稅費(未交增值稅)--(應交所得稅期末余額--應交所得稅期初余額) 當期所得稅費用如何的數(shù)據(jù)如何得來? 應交稅費--應交增值稅--已交稅金變成未交稅金那么應交稅費應交增值稅未交稅金能不能不寫了
老師,想問下您,小規(guī)模普票收入不足10萬,增值稅會最后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,確認收入時的應交稅費-應交增值稅這里的稅款在現(xiàn)金流量表中應該計入哪個項目
老師能不能發(fā)我一份匯算清繳那一套表一般納稅人的。我想學習學習,37張表吧。學堂那里能有呢
老師,請問下,車輛購置稅,是由公司幫客戶繳納嗎?還是客戶自己去稅務局繳稅呢?
老師好,目前工作好找嗎
帶料加工金項鏈,(沒有同類金銀銷售價格價格)。受托加工方只提供輔材,收取加工費,在計算増值稅與消費稅組成計稅價格有什么不同?(消費者提供供的金項鏈價格1萬,加工費500元,輔材300元)
老師如果對方虛開發(fā)票了。我們?nèi)〉昧诉M賬。都有什么稅務風險麻煩詳細給我說下謝謝
老師,我雖然有證,但是從來沒有真的開始做過帳,EⅩCe|,不會,這幾天我應該先學什么,我要從那里開始,無頭無路的?
老師,請問員工一下發(fā)3個月工資(5000元/月),如果正常發(fā)不用扣個稅,這樣一次發(fā)要扣個稅嗎?
您好~咨詢下【A公司接受B公司(非股東)捐贈的庫存商品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價款10萬 元、稅額1.3萬元,A公司直接將受贈金額全部計入了“資本公積”賬戶核算】。會計處理錯誤。想知道,一般什么時候可以計入資本公積這個科目?
老師沒有發(fā)票,購買一些亂七八糟的生活用品一大推都是小額零星支出,記一筆業(yè)務可以嗎?
老師,會計學堂APP,在哪里進入學注會的視頻?