您好,沒有繳納出去,不需要填寫現(xiàn)金流量表的呢

請(qǐng)問老師 小規(guī)模納稅人季度銷售收入30萬以下的會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)不對(duì),這兩筆分錄分開做還是做在一個(gè)月? 確認(rèn)收入時(shí): 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后再做: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
小規(guī)模30萬以內(nèi)的收入,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收賬款 等科目 , 貸:主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 , 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免 這個(gè)增值稅最后轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 營業(yè)外收入要交企業(yè)稅,那豈不是增值稅還要交企業(yè)稅?
老師好,小規(guī)模確認(rèn)收入的時(shí)候,寫的是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)后面是直接寫 應(yīng)交增值稅還是要寫應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))???
老師,想問下您,小規(guī)模普票收入不足10萬,增值稅會(huì)最后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,確認(rèn)收入時(shí)的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這里的稅款在現(xiàn)金流量表中應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)項(xiàng)目
老師,現(xiàn)在小規(guī)模10以內(nèi)免稅,但確認(rèn)收入時(shí)有應(yīng)該稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,但收入不到10萬,月末要結(jié)轉(zhuǎn)至營業(yè)外收入,那這部分增值現(xiàn)金流量表應(yīng)該計(jì)入那個(gè)項(xiàng)目?
老師好,老師建筑合同在寫工程名稱和工程地點(diǎn)的時(shí)候可以不寫某某市嗎?只寫哪個(gè)區(qū)
有沒有哪位老師知道,吉林地區(qū)中級(jí)會(huì)計(jì)考試報(bào)名條件有哪些?大專證有了今年剛拿到的,工作年限要滿五年,需要哪些證明?目前只有單位開具的工作證明。 社保繳費(fèi)年限,還有繳費(fèi)社保單位和繼續(xù)教育都對(duì)不起來,不知道可不可以報(bào)名 哪位老師能幫解答一下
老師,請(qǐng)問紅沖上年度的分紅款,對(duì)企業(yè)所得稅有影響嗎
老師,公司收到同行因倒閉無償轉(zhuǎn)讓的貨物,0成本賬務(wù)要怎么處理比較好?
季度沒超30萬,月超10萬,這樣交稅嗎
賬上其他應(yīng)收張三一萬五,收不回來了。其他應(yīng)付李四一萬八不用付了。這兩個(gè)科目能否對(duì)沖下?符合會(huì)計(jì)做賬要求嗎
老師,收購玉米,然后做銷售,農(nóng)民沒有發(fā)票,我們自己開銷售發(fā)票免稅,可以嗎
電費(fèi)一部分自己用一部分別人用,財(cái)務(wù)賬怎么做賬?
異地企業(yè)預(yù)繳是按收到款項(xiàng)。還是按自己開票預(yù)繳
老師您好,我公司有一名員工的保險(xiǎn)費(fèi)用是由他自己負(fù)擔(dān)的,包括單位部分和個(gè)人部分都是由他自己負(fù)擔(dān)。請(qǐng)問在支付工資時(shí)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理


確認(rèn)收入時(shí),借銀行存款100,貸主營業(yè)務(wù)收入80,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅20,我們的現(xiàn)金流量表是根據(jù)主營業(yè)務(wù)收入80分到一個(gè)項(xiàng)目里,另一個(gè)增值稅20分到一個(gè)項(xiàng)目里,這里的20應(yīng)該計(jì)入現(xiàn)金流量表的那個(gè)項(xiàng)目里?
您好,和80放在一起的呢,銷售貨物取得的收入。
老師,那填寫增值稅申報(bào)表時(shí)是不是得填寫不含稅收入???
您好,是的,填寫的是不含稅收入