這個(gè)科目不是現(xiàn)金流量科目,是在支付消費(fèi)稅的時(shí)候,銀行付出金額計(jì)入現(xiàn)金流量的,支付稅金支出科目或者支付其他項(xiàng)目
老師,12月一般計(jì)稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅。現(xiàn)各科目余額數(shù)據(jù)如圖,年末要如何將應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)平為o?哪些不用結(jié)轉(zhuǎn)掛著就行?
老師o(wú)(^o^)o 在現(xiàn)金流量表當(dāng)中 應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅—消費(fèi)稅) 這個(gè)科目是 正常銷售東西減去退貨的嗎
老師 在現(xiàn)金流量表當(dāng)中 營(yíng)業(yè)收入含稅就不加應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 不含稅就加 但是在實(shí)際工作當(dāng)中 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 在哪里找到這個(gè)數(shù)字呢
老師 現(xiàn)金流量表當(dāng)中 支付各項(xiàng)稅費(fèi)=當(dāng)期所得稅費(fèi)用+稅金及附加+應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅-已交稅金)+應(yīng)交稅費(fèi)(未交增值稅)--(應(yīng)交所得稅期末余額--應(yīng)交所得稅期初余額) 當(dāng)期所得稅費(fèi)用如何的數(shù)據(jù)如何得來(lái)? 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--已交稅金變成未交稅金那么應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交稅金能不能不寫了
老師,科目余額中應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交增值稅、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,合計(jì)后得出借方數(shù),是否在填列報(bào)表時(shí)重分類至其他流動(dòng)資產(chǎn)?
老師,協(xié)會(huì)單位給我司提供的一個(gè)展位展示我司產(chǎn)品。發(fā)票開(kāi)的會(huì)展服務(wù)*會(huì)務(wù)費(fèi),這種入哪個(gè)科目
公司名下一輛車舊車置換的新車,然后新舊怎么做分錄
買50000材料多少錢賣出去合適
買50000材料多少錢賣出去合適
老師您好 我們是家具總代 總部給我開(kāi)具的商品是13個(gè)點(diǎn) 但是一些扣費(fèi)之類的按照平臺(tái)使用費(fèi)開(kāi)給我們6個(gè)點(diǎn) 我們可以給們的下線也這么開(kāi)嗎? 商品開(kāi)13個(gè)點(diǎn) 扣費(fèi)之類的按照服務(wù)費(fèi)開(kāi)6個(gè)點(diǎn)
老師,我們把銷售方開(kāi)的票已抵扣,現(xiàn)在要沖紅,哪方先發(fā)起
你好,老師,我們公司的門面對(duì)外出租都需要交什么稅種?我們公司在銀行貸款還需要交什么稅嗎?
老師,小企業(yè)納稅人,私募基金,用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?
總公司的人員能以分公司法人或者財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份登錄電子稅務(wù),然后為其添加新的辦稅人員嗎?
運(yùn)輸公司去年成立的 有業(yè)務(wù)但之前的會(huì)計(jì)至今沒(méi)有交印花稅,怎么處理呢?