這個(gè),還真需要按發(fā)票金額沖賬,不能直接沖應(yīng)收五萬

老師您好,我在2021年12月開的發(fā)票60萬,我把稅率全部開錯(cuò)了,但是1月報(bào)稅的時(shí)候跟稅務(wù)局聯(lián)系了,還是按正確的6%的稅申報(bào)了,然后我2月開始沖紅了一部分,3月沖紅了一部分,現(xiàn)在全部沖紅,然后跟對方也把發(fā)票要來了,老師我現(xiàn)在紅沖的這部分需不需要做賬呢
已給甲方開具17萬發(fā)票,結(jié)算后發(fā)現(xiàn)發(fā)票開多了,甲方要求把17萬沖紅,我方?jīng)_紅后又開具了12萬發(fā)票。做賬的時(shí)候是否可以沖回應(yīng)收賬款5萬。而不用先把17萬全部沖回,再把12萬這個(gè)發(fā)票憑證
我方給甲方開了17萬發(fā)票一張,其中7萬掛預(yù)收,10萬掛應(yīng)收。后甲方結(jié)算只有12萬。故給甲方開了紅字發(fā)票17萬。按照結(jié)算12萬重新開了發(fā)票?,F(xiàn)在這紅字發(fā)票17萬要怎么做賬?具體會計(jì)分錄怎么寫?謝謝
我們是一般納稅人,8月有筆收入開了普票,也繳納了銷項(xiàng)稅。在12月的時(shí)候發(fā)生部分退費(fèi),把8月的這張發(fā)票全額沖紅了,且沒有再開具新的發(fā)票。12月分錄是把8月這筆憑證紅字沖銷,然后又再做了部分沒退款的無票收入。比如全額不含稅收入是4萬,增值稅是2400,給對方退回了21200,無票不含稅收入是2萬,增值稅1200。請問在申報(bào)增值稅時(shí)候b06表格需要怎么填寫?
你好老師,在12月份的時(shí)候,收到了同一家公司開具的50萬發(fā)票,其中有20萬發(fā)票對方已經(jīng)在12月就作廢了,我這邊12月已經(jīng)入賬也已經(jīng)抵扣了。在1月份的時(shí)候,我是不是要把這30萬的稅額做進(jìn)賬轉(zhuǎn)出,然后賬上沖銷之前的憑證,在做上一筆50萬的賬就可以了?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅?。總€(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購了一個(gè)二級公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實(shí)操課老師講課的時(shí)候,在講到支付門店租金時(shí),用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門店租金 貸:銀行存款。請問這里的其它應(yīng)收款二級科目為什么不是個(gè)人或單位名稱,謝謝。我個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該寫個(gè)人或單位名稱,不應(yīng)該寫門店租金 謝謝

