1、一般納稅人購(gòu)入金稅盤(pán)時(shí), 借:固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 2、小規(guī)模納稅人購(gòu)入金稅盤(pán)時(shí), 借:固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
老師您好 我剛接手了別人的賬,有點(diǎn)不明白的地方希望您幫我解決下。我的前任會(huì)計(jì)在收到發(fā)票進(jìn)賬的時(shí)候做的是借 應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 然后在月底的時(shí)候做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 我不太會(huì)用應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目 麻煩老師給我解釋下,還有他這個(gè)分錄對(duì)嗎?另外 實(shí)際情況是進(jìn)賬大于銷項(xiàng) 不用交稅 這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫(xiě)?謝謝
小規(guī)模納稅人稅控盤(pán)續(xù)費(fèi)280元會(huì)計(jì)分錄借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:現(xiàn)金,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)這樣可以嗎?但是賬套中以前會(huì)計(jì)在應(yīng)交稅費(fèi)下邊設(shè)的是應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng),另外平行設(shè)的應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款,即沒(méi)在應(yīng)交增值稅稅下設(shè)減免稅款而是直接在應(yīng)交稅費(fèi)下設(shè)的減免稅款,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?
請(qǐng)問(wèn)老師稅控盤(pán)的年費(fèi)是直接做進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額減免稅額還是從管理費(fèi)用過(guò)一遍,請(qǐng)老師解惑并幫忙寫(xiě)下會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)21年的進(jìn)項(xiàng)稅額直接做費(fèi)用了,我現(xiàn)在怎么調(diào)整會(huì)計(jì)分錄?謝謝
請(qǐng)老師看我發(fā)的進(jìn)口報(bào)關(guān)單,寫(xiě)這下帶有數(shù)字的分錄。謝謝!希望會(huì)做進(jìn)出口貿(mào)易的老師來(lái)回答,我們公司以FOB價(jià)進(jìn)口一批貨,報(bào)關(guān)單上金額是186721.62元,繳納進(jìn)口關(guān)稅1萬(wàn)元,進(jìn)口增值稅2萬(wàn)元。進(jìn)口報(bào)關(guān)單上還有運(yùn)費(fèi)3343.85美元,請(qǐng)老師幫忙寫(xiě)一下采購(gòu)進(jìn)口貨的分錄,謝謝!
老師自然人給企業(yè)開(kāi)具發(fā)票,沒(méi)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,能在稅局APP代開(kāi)嗎
你好,一般納稅人,贈(zèng)送產(chǎn)品怎么做賬
老師,一般納稅人做股權(quán)轉(zhuǎn)讓要上傳財(cái)務(wù)報(bào)表,是要按照小企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表模板填寫(xiě)上傳還是一般企業(yè)的模板上傳
老師,企業(yè)自行研發(fā)的無(wú)形資產(chǎn),后期的攤銷,在做財(cái)報(bào)的時(shí)候,是不是要把攤銷時(shí)的管理費(fèi)用調(diào)整到新的項(xiàng)目里去?是哪個(gè)項(xiàng)目來(lái)著?
郭老師,您好,我們公司沒(méi)有車子,每次都是開(kāi)股東的車子出去跑業(yè)務(wù),能不能把股東的車子租給公司,能稅前扣除嗎?
公司代收代付引進(jìn)生的工資,年度殘疾人就業(yè)保障金不要把代收代付部分合并入繳納嗎?
我們公司給個(gè)人租房子,也要開(kāi)9%的稅票?跟個(gè)人簽合同合適著不?
老師麻煩問(wèn)下,小規(guī)模納稅人開(kāi)勞務(wù)發(fā)票是按照差額征稅嗎?
老師,稅務(wù)上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我賬上怎么做啊 我不會(huì)做分錄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,我收到固定資產(chǎn)沖減應(yīng)收賬款,差額部分進(jìn)什么科目?