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多交增值稅但不退稅,稅務(wù)局已經(jīng)處理過了,我這邊的賬務(wù)怎么處理,會(huì)計(jì)分錄如何填寫

2022-03-24 10:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-24 10:50

你好,學(xué)員,這個(gè)賬目的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅余額對不對,是不是出現(xiàn)了負(fù)數(shù)

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你好,學(xué)員,這個(gè)賬目的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅余額對不對,是不是出現(xiàn)了負(fù)數(shù)
2022-03-24
你好 借:其他應(yīng)收款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(留抵退稅) 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款
2021-05-07
正常處理就可以,下月的時(shí)候把這個(gè)發(fā)票開紅字。
2023-09-18
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交增值稅 貸主營業(yè)務(wù)收入
2021-04-08
主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
2023-07-26
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職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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