正常處理就可以,下月的時候把這個發(fā)票開紅字。
一般納稅人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值稅,附加稅,如何做賬? 分錄怎么處理?(2019年由于開了沖紅發(fā)票,當時是小規(guī)模納稅人,稅率申報錯誤,導致多交了一千多的增值稅,和一百多的附加稅,今年申請了退稅,本月收到稅款)
現在是一般納稅人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值稅,附加稅,如何做賬? 分錄怎么處理?(2019年由于開了沖紅發(fā)票,當時是小規(guī)模納稅人,稅率申報錯誤,導致多交了一千多的增值稅,和一百多的附加稅,今年申請了退稅,本月收到稅款)賬務處理怎么做??
我公司是房地產公司,前期有預繳增值稅,本期開具銷售發(fā)票,有應交增值稅,但是小于前期預繳增值稅,直接抵減了,增值稅抵減了,附加稅也抵減了,只交了水利建設基金,請問會計分錄怎么做? 哈當時預交增值稅時,附加稅沒有預交,是后來預交土地增值稅才預交了附加稅
老師: 收到稅務退回的增值稅,附加稅如何賬務處理?因申報時沒有填報附表四加計扺減進項的加計抵減金額,故申報時多交了增值稅,同時附加稅也多交,后到稅務大廳更正申報,退回了多交的稅款。
發(fā)現前會計,賬上應交增值稅——未交增值稅為—200。實際平掉了,怎么改賬,做分錄。沒有多交呢
你好,進項稅額分攤明細表是電子稅務局可以查到嗎
老師好,咨詢下,商務咨詢費,一般開票編碼是?
月末需要計提增值稅,會計分錄怎么做?
老師,公司租個倉庫,要以公司的名義去租是嗎 對方要是個人的,怎么取得發(fā)票
老師,上月工資少計提了,這個月補記生產成本-工資,那這個補記的工資納入當月的成本里面去嗎
老師你好,我們買的酒可以抵扣進項嗎?
一般納稅人開具的普通發(fā)票如何做賬,還有銷項稅嗎
A公司在B公司占有51%的股份,A替B代收了1000元貨款,手續(xù)費30元,這30元可以當做A的費用嗎?到時候A轉給B 970元
我們是包工包料的價格,甲方要求開這種工程建筑安裝的票。那我們實際設備成本,有設備,輔材線材,有人工,開出來的票可以用設備進項票抵扣嗎
接到一個稅務局語音電話,說要按規(guī)定社保申報繳費工資,否則,按相關規(guī)定進行處理,是什么意思?