您好,這個就是確認(rèn)收入的分錄
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
老師,請問月末增值稅需要做計(jì)提分錄嗎?
月末計(jì)提增值稅的會計(jì)分錄是什么?
增值稅計(jì)提和繳納的會計(jì)分錄怎么做呀?增值稅需要計(jì)提嗎?
月末,需要交增值稅,除了計(jì)提附加稅,增值稅需要計(jì)提嗎?怎么寫分錄
月末需要計(jì)提增值稅,會計(jì)分錄怎么做?
老師 我想問下 客戶以自己姓名轉(zhuǎn)賬 但是附言寫了單位名稱 可以入賬嗎?
銀行有1筆放款500,但是要還款300萬,但是公司賬上沒錢了,用這筆貸款有什么方法周轉(zhuǎn)下
老師,稅務(wù)師考試可以用V模式嗎?
老師,出口企業(yè)2024年的銷售開票金額比稅務(wù)系統(tǒng)比對的出口總額少了21000元,核對了開票時出口美元金額和開票匯率都是按出口日期當(dāng)月首個工作日的匯率計(jì)算開票無誤,先稅管打電話通知要按稅務(wù)的出口金額來申報2024年度的營業(yè)收入,這個差額稅務(wù)處理要怎么調(diào)整?會計(jì)分錄怎么做?
一般納稅人增值稅13%附加稅7+3+2 企業(yè)所得稅25% 這稅重疊嗎?沒有減免政策時要交這么多稅嗎?
老師 2025年企業(yè)所得稅一般納稅人什么時候認(rèn)定稅率是25% 現(xiàn)在資產(chǎn)總額是5000萬了
老師,月末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的這個分錄自己還需要做什么分錄
老師,這個怎樣找我的開戶行
老師,老板讓員工去培訓(xùn),然后給了培訓(xùn)時的住酒店吃飯等費(fèi)用,這個不是要寫借款審批單嗎?借款事由寫什么呢?(不是培訓(xùn)費(fèi),培訓(xùn)報名的費(fèi)用公司已經(jīng)交了)
老師,養(yǎng)老服務(wù)院的扶貧款放屬于營業(yè)外在那個科目中
月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,增值稅科目怎么做?
你說的是一般人,結(jié)轉(zhuǎn)的那些,是吧
對的,有點(diǎn)弄不清了
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅