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老師,出口企業(yè)2024年的銷售開票金額比稅務(wù)系統(tǒng)比對的出口總額少了21000元,核對了開票時出口美元金額和開票匯率都是按出口日期當(dāng)月首個工作日的匯率計算開票無誤,先稅管打電話通知要按稅務(wù)的出口金額來申報2024年度的營業(yè)收入,這個差額稅務(wù)處理要怎么調(diào)整?會計分錄怎么做?

2025-09-19 17:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-19 17:22

借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借確認(rèn)收入 調(diào)整應(yīng)收賬款 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)收賬款

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2025-09-19
同學(xué)您好,的意思就是收入這一塊是有差額的是嗎,做帳不應(yīng)該根據(jù)發(fā)票來做嗎?
2022-03-22
3月再做以下分錄 借:財務(wù)費用-匯兌損益-100*0.5 貸:應(yīng)收賬款-出口-100*0.5 20200331調(diào)匯分錄就不需要了
2020-04-25
同學(xué)你好,按照含手續(xù)費的發(fā)票開具,匯率用你們公司的入賬匯率。 借:應(yīng)收帳款/銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 匯兌差額入賬匯兌損益 手續(xù)費入賬財務(wù)費用-手續(xù)費
2021-08-29
問題1:關(guān)于這筆不再支付的款項已按照比例開具紅字普票,那么還需要在其他系統(tǒng)做相關(guān)申報么?比如出口免抵退系統(tǒng)需要做什么操作么? 對于已經(jīng)開具紅字普票的未支付款項,需要在稅務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)的申報。具體來說,您需要按照以下步驟操作: 1.在出口退稅系統(tǒng)中,將該客戶的所有相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行沖減。具體操作可以咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門或出口退稅系統(tǒng)的技術(shù)支持人員。 2.在增值稅申報系統(tǒng)中,將該客戶的未支付款項進(jìn)行沖減,并在相應(yīng)的申報表中填寫沖減的金額和稅額。 3.如果該客戶的未支付款項屬于壞賬,您還需要在年度企業(yè)所得稅匯算清繳時進(jìn)行相應(yīng)的稅前扣除。 問題2:需要做轉(zhuǎn)內(nèi)銷或者進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出么?如果進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這個轉(zhuǎn)出的金額如何確定?賬務(wù)如何處理? 根據(jù)您提供的情況,由于該客戶的未支付款項屬于出口業(yè)務(wù),因此需要進(jìn)行轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理。同時,由于該款項已經(jīng)開具了紅字普票并進(jìn)行了相應(yīng)的稅務(wù)申報,因此您還需要進(jìn)行進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的處理。 具體來說,您需要按照以下步驟進(jìn)行賬務(wù)處理: 1.將該客戶的未支付款項轉(zhuǎn)入內(nèi)銷收入,并在賬面上進(jìn)行相應(yīng)的會計處理。 2.將進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,具體的金額可以按照該款項的含稅金額或所對應(yīng)的進(jìn)項稅額進(jìn)行確定。具體的計算方法可以咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門或會計師事務(wù)所。 3.進(jìn)行增值稅申報,將進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額填入相應(yīng)的申報表中。 問題3:如果做轉(zhuǎn)內(nèi)銷,是直接按照無法收回的款項按照不開票申報銷項稅額不? 不可以。在進(jìn)行轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理時,需要按照正常的銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行處理,即按照開具的紅字普票金額進(jìn)行銷項稅額的申報。如果未收到款項,可以在賬面上進(jìn)行相應(yīng)的壞賬處理,但不需要在增值稅申報表中申報銷項稅額。
2023-11-29
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