那么從3季度開(kāi)始認(rèn)定為一般
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策中關(guān)于資產(chǎn)總額不超5000萬(wàn),那上半年是一般納稅人,下半年時(shí)小規(guī)模納稅人,也是按全年資產(chǎn)總額的平均值來(lái)認(rèn)定的嗎
老師企業(yè)所得認(rèn)定為小微企業(yè)政策按百分之五繳納企業(yè)所得稅,如果從業(yè)人員不滿300人,利潤(rùn)總額不超300萬(wàn)資產(chǎn)總額不超5000萬(wàn),比如說(shuō)利潤(rùn)總額12月超了300萬(wàn)了,稅務(wù)報(bào)表是不是就會(huì)自動(dòng)顯示不能認(rèn)定為企業(yè)所得稅小微企業(yè)了,按25%繳稅了呢
一般納稅人小微企業(yè),資產(chǎn)總額598.49萬(wàn),2個(gè)人,利潤(rùn)總額30萬(wàn),為什么季度預(yù)繳的時(shí)候企業(yè)所得稅率是25%,不應(yīng)該是2.5%嗎?
老師,這個(gè)所得稅的優(yōu)惠政策是針對(duì)小微企業(yè)。一般納稅人是不是不享受這個(gè)政策,企業(yè)所得稅稅率為25%?年應(yīng)納稅所得額小于300萬(wàn),人數(shù)小于300人,資產(chǎn)總額小于5000萬(wàn),就是小微企業(yè)?
人數(shù)50人,資產(chǎn)總額2000萬(wàn),在第一年應(yīng)納稅所得額超過(guò)300萬(wàn),稅率為25%,第年人數(shù)50,資產(chǎn)總額1800萬(wàn),應(yīng)納稅所得額220要,稅率是不是就變成5%了?請(qǐng)老師答疑
你好我想咨詢一下差額開(kāi)票的綜合稅率是多少
應(yīng)收賬款的貸方余額和應(yīng)付賬款的借方余額分別表示什么
老師好,公司買了廠房,是3.4樓層,要交土地使用稅嗎?
老師上個(gè)季度因?yàn)樯陥?bào)增值稅錯(cuò)誤,填的是含稅收入。后面應(yīng)該怎么更正
公賬支付的和收到的發(fā)票金額不一樣會(huì)怎樣?發(fā)票開(kāi)多了怎么辦
老師,在固定資產(chǎn)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn),2024年5月9日采購(gòu)的四臺(tái)冰柜均處于閑置狀態(tài),四臺(tái)冰柜的原值為13,700.00元,凈值為11,844.79元。這個(gè)屬于什么問(wèn)題?
你好老師,公司代替?zhèn)€人承擔(dān)的個(gè)稅,這個(gè)怎么處理啊?
老師如果資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末余額不等于期初余額加本年凈利潤(rùn)如何調(diào)?
小規(guī)模的家電企業(yè)以前年度的國(guó)家補(bǔ)貼款做了應(yīng)收賬款,現(xiàn)在要求做會(huì)營(yíng)業(yè)外收入,金額累計(jì)有6萬(wàn)多,科目做調(diào)整的話,利潤(rùn)總額變大,這種情況怎么調(diào)整才能避開(kāi)繳納企業(yè)所得稅呢?
老師,我們是不動(dòng)產(chǎn)租賃公司,想成立自己的物業(yè)公司,我們是采用母子公司形式還是獨(dú)立的公司成立呢,資金運(yùn)作,稅務(wù)各方面,應(yīng)該選那個(gè)形式成立呢
我們是一般納稅人 目前資產(chǎn)總額是5000萬(wàn)了 我記得不是還要人數(shù)300人還是