同學您好,您是核定征收的嗎
公司之前有一個人離職后還在申報他的個稅,后來他去稅務局申訴,我現(xiàn)在申報9月份的個稅失敗,顯示2月份的數(shù)據(jù)發(fā)生變動,要同步更正2月份的申報數(shù)據(jù),但是我重新更正2月份的數(shù)據(jù)也失敗,顯示已經(jīng)作廢或更正過,這種情況怎么處理啊?
老師,我更正申報1月份增值稅,現(xiàn)在更正申報2月份的時候提示25欄本月數(shù)不等于核定值,這是什么情況
老師好:一般納稅人主表第30行,正常等于上期應納稅額,但存在二次更正申報情況下,該怎么填?比如:要第2次更正2019年6月申報表,5月份正常申報已繳增值稅2萬,2021年10月第1次更正申報,補繳增值稅1萬,現(xiàn)更正6月份申報表,主表30行本月數(shù)填2萬還是3萬?
老師,4月在申報3月出口(退)免稅申報提 存在不得免征合計和增值稅納稅表差異 ,當時咨詢了管管,說是我2月增值稅附表二的18欄 填錯了 應該填寫在14欄,那我也去更正了2月的增值稅附表二,也更正了3月的增值稅,在4月申報的時候還是出現(xiàn)這個異常,稅務老師叫我等 說是系統(tǒng)問題 那我等到現(xiàn)在 還是提示這個問題,我不知道我哪一步還錯了?今天稅務老師說 合并在5月申報,所屬期報4月,那要還還出現(xiàn)這個提示怎么處理啊?
老師,我1月份開了免稅發(fā)票,申報的時候再免稅一欄填寫了,2月份發(fā)現(xiàn)開錯了,就紅沖了,但是納稅申報里面沒有填寫,我現(xiàn)在更正,是不是在納稅申報相同的地方填寫負數(shù)呢,下面圖片是1月申報的,我現(xiàn)在更正申報是不是填寫成負數(shù)
老師匯票出票人甲 然后承兌人已,然后背書給了丁,在取得后,做出的保證。被保證人是誰呀,我記得之前有一道題說的是如果是承兌后沒有交給其他人被保證人是已,交給其他人被保證人是丁
老師,養(yǎng)老服務中心收到政府補貼需要開發(fā)票嗎?
之前申報個稅都是用申報密碼登錄系統(tǒng)報稅,不小心把自然人電子稅務局(扣繳端)卸載了,現(xiàn)在重新安裝軟件,如何快速獲取之前申報的人員信息(非辦稅員)
老師,我們第一次做煤炭生意,進項票先進來的專票,我們過了幾天提的一般納稅人,又開出的專票,都在一個月內(nèi)完成,同一筆業(yè)務的進項稅可以抵扣嗎
現(xiàn)在財務資料還需要紙質(zhì)存檔嗎
清算確認的單位建筑面積成本費用怎么計算? 是用取得土地使用權支付的金額+開發(fā)成本+開發(fā)費用+稅金及附加(是否需要列入基數(shù))+20%加計扣除(是否需要列入基數(shù))之和?清算時確認的已售建筑面積還是總可售建筑面積?
模擬試卷的時候借貸都是一上一下寫的提交了完了就都成一片,考試不會這樣吧老師
中級考試合同資產(chǎn)和合同負債的區(qū)別
老師,您好,我剛?cè)肼毿鹿咀隹傎~,發(fā)現(xiàn)上任做的內(nèi)賬有問題,特別是公司的主營業(yè)務成本,會計科目使用不正確,導致所有的成本都少做了很多,公司成立有四年多了!目前我主要工作就是補今年的內(nèi)賬!老師,我第一步不知道是先調(diào)賬還是先補賬?想聽聽老師專業(yè)建議,謝謝老師
老師,這個怎么驗證,增值稅收入長期大于企業(yè)所得稅收入
不是核定征收,是一般納稅人,我這個月報完了2月份的稅才發(fā)現(xiàn)一月份有錯誤,所以更正了一月份的報表,然后2月份的報表也需要更正,就提示上面所說的
那您報表方便截圖看,
那您報表方便截圖看下嗎