你好 借 以前年度損益 調整 貸應交稅費 貸應交稅費 貸銀行 借 未分配利潤 貸?以前年度損益 調整?? 不用其他操作?
老師,匯算清繳繳納了778.57的稅,怎么做分錄
老師,匯算清繳繳納了778.57的稅,怎么做分錄 這個需要調整利潤分配嗎?
老師好 收到22年匯算清繳退稅 怎么做分錄 需要調利潤分配?麻煩寫下完整分錄
跨期分錄做錯了,2024.1月用了利潤分配-未分配利潤,改的2023年的分錄,匯算清繳這幾筆影響嗎?需要改2023年的匯算清繳嗎
小企業(yè)會計準則,23年記錯了一筆賬,記的借預付賬款貸管理費用1萬,匯算清繳沒有調減,24年發(fā)現(xiàn)錯誤,寫的調整分錄是借管理費用貸預付賬款1萬,24年沒調增,審計說24匯算清繳要調增,23年的匯算清繳不用管。是不是這樣:假如24年調整分錄借利潤分配未分配利潤,貸預付賬款,匯算清繳不需要調整,由于調整分錄寫的有問題寫成借管理費用了,所以匯算清繳要做出調整。我的疑問:利潤表需要調減管理費用1萬嗎,是要先調整利潤表,然后更正匯算清繳。還是直接匯算清繳納稅調增,不對利潤表作出變動
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這個分什么小企業(yè)準則什么嗎。
你好 企業(yè)準則 的分錄 尼?
那怎么才能知道自己是小企業(yè)準則還是企業(yè)準則呢?
你好 看稅務備注的信息
那老師給我發(fā)的那個是企業(yè)準則的,那小企業(yè)準則的分錄呢?
。把以前年度損益調整換成未分配利潤其他不變。
就是借利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅 借應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸銀行存款?
是的,您的分錄是正確的。
老師 我們登記的時候直接就選的小企業(yè)會計準則,這小企業(yè)會計準則和企業(yè)會計準則什么區(qū)別呢?
你好 科目和賬務處理有差異,選擇哪個準則 用哪個準則 做賬?