你好,你有其他的項目嗎?其他的項目允許抵扣的,你先用其他的項目抵扣。
請問下老師,我一月份的項目已經完工,也已經開票回款結束。當時有票的做成本了,沒票的也沒暫估。現在項目上又來了很多發(fā)票,金額很大。那我是直接這個月做那個項目的成本,還是反結賬到一月份增加個暫估成本,然后這個月再紅沖嗎?
老師請問一下,我們是考古勘探的。然后項目在19-20年已經結束了。但是一直沒有成本票開進來,去年在項目結束后注冊了小規(guī)模。想讓小規(guī)模開點成本票進來,您看這個可以怎么操作?還有剛剛注冊了一個個獨,也想用個獨開點成本票進來
請問項目還沒有完工 但是業(yè)主去年就喊我們把發(fā)票開完了。今年完工結算的金額和去年的一致,但是我暫估的成本比實際的少,怎么處理呢?多出來的成本怎么做呢?
老師,請教一下,如果項目結束了,所有成本票也開完了,但是還缺很多進項發(fā)票怎么處理呢,主要進項的稅率低
老師,請問每月要勾選多少進項票呢?如果我每個月有多少就勾選多少,多出的進項是不是到年末就轉入應繳稅金-未抵扣進項稅?如果剛成立的企業(yè),沒有銷項,很多進項,要不要勾選?又按什么金額勾選?上年成立的企業(yè),還沒有勾選過進項,沒有開過票,賬該怎么處理呢?
老師,比如承德避暑山莊 他給別人開發(fā)票增值稅率是多少
樸老師,其他應付-1000,記成了其他應收-1000,這樣對資產負債表和產生的結果是什么影響?
老師,想問一下,一個微信每個月向不同人,大概每個有都有100或者200人轉賬,轉賬一個人200元,長期這樣會不會有風險
客戶交來的其他應付款保證金,已代客戶交了交易手續(xù)費抵消了應該怎么做賬,請教一下
小規(guī)模納稅人差額征收,全額開票 開了1000元的票,工資900元,雇主責任險50元,入賬分錄怎么寫
公戶收到之前上年私戶的借款15w,怎么做賬,上年私賬寫管理費用_業(yè)務招待費。公賬沒做這個分錄
你好。我想問下,我們老板的朋友有一個應收款直接讓別人轉到我們公司對公賬戶,現在要我們再轉給他們,這個賬應該怎么走啊??梢灾苯愚D嗎
運輸公司2024年5月成立,老板購車開給他個人的,沒有開到公司,,給老板簽租賃合同,一月4000元,那不是老板要開發(fā)票租賃發(fā)票給公司
資產負債表的年初余額 是要填上個月的余額嗎 今年5月才開業(yè)的 還是不要填
中級考試中讓計算現金流出量的現值,我不直接計算這個金額,我先計算凈現值,然后應用凈現值等于負的現金凈流出量的現值可以嗎,這樣能得分嗎
沒有,都沒有了,所有項目都完了
那你有其他的費用沒有?開發(fā)票嗎?
我的意思是一個項目完工后,合同毛利確定后,也就確定了主營業(yè)務成本,但是成都票已經開完,進項與銷項本來就是比較大的差額,我的意思是這個空擋怎么處理
你好 實際毛利潤比較大的正常交稅。 如果你不想交稅,可以暫估,但是匯算清繳早晚都得需要交。
我們是分公司,發(fā)票(銷項,進項都是交給總公司的,現在缺很多,這種怎么處理)
你好,這是掛靠工程嗎?還是什么的?你能說一下具體的嗎?
虛增這種不合理不實際。
我們是總公司與分公司模式,
你好,總公司分包給分公司,分公司自己做工程的,你的成本正常你們單位自己做 然后你開發(fā)票給總公司,這個是你的收入。
我的意思是工程結束后,銷項發(fā)票開完,進項發(fā)票也收完,平時我們只是預交,現在我們不可能再有進項回來,那這部分增值稅我們怎么處理
你好,沒有其他的業(yè)務,你的增值稅正常繳納,如果你是一般納稅人,銷項減去進項來交就可以的。如果你是小規(guī)模的,不含稅的銷售額-成本)/1.01乘以1%, 如果季度45萬,普通發(fā)票可以免增值稅。 如果開的是專票,正常交稅,開多少交多少,
就是不買發(fā) 正常交稅就可以了