您好,您的意思成本記少了是嗎?
老師請問一下 老項目14年的早就完工了,但是今年按照結(jié)算金額開了發(fā)票,業(yè)主要撥20多萬,請問這個錢我們應(yīng)該怎么給他呢。項目完工前期什么票都沒有提供,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)走該怎么處理?他不提供票,
請問項目還沒有完工 但是業(yè)主去年就喊我們把發(fā)票開完了。今年完工結(jié)算的金額和去年的一致,但是我暫估的成本比實際的少,怎么處理呢?多出來的成本怎么做呢?
在賬務(wù)處理中,進項發(fā)票含服務(wù)和貨品,但是本月服務(wù)沒有做完,貨品沒有出完庫。我知道貨品成本按實際出庫結(jié)轉(zhuǎn),但服務(wù)的怎么做呢?發(fā)票看到了就要入賬還是在實際服務(wù)時再把發(fā)票入賬呢?(金額都比較大)
老師好:請問我去年有估計入賬,成本按估計入賬的數(shù)出庫了,今年票來了,比去年的估計金額多了(就是少耗了),我今年得把去年少走的成本耗了,怎么走會計分錄呢?
請問,馬上年終結(jié)賬了,我們今年有開出去的銷售發(fā)票,成本當(dāng)時是暫估的,年底這個實際成本還沒有出來?這個要怎么處理?
老師,您好,圖中的收取租金時間改動成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)99082.57。 確認19年收入的時候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時用同一個財務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費用報銷單上蓋了一個銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
個體工商戶沒開通稅務(wù),開貨車運輸收運費,對方付款后,這個發(fā)票該怎么開給對方?去稅務(wù)局代開嗎?
客戶1采購我們產(chǎn)品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒有問題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護建設(shè)稅費74.61,扣地方教育費附加29.84,扣教育費附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費700.2有什么關(guān)系?還是說在賬公司申報錯了?
老師,新公司被辭退了,交了1個社保,可以領(lǐng)失業(yè)金嗎
老師,如果客戶拖欠代賬費,如果對方不給,是不是可以懟回去哈,前提對方還找茬
建設(shè)電站總價值400萬,沒有錢支付,承包方?jīng)]有開發(fā)票,只開進來10萬,這樣按400萬暫估入賬,會有風(fēng)險嗎
是的 我估的成本少了
您好,。您好,您補充把這筆成本記上就行。
怎么記上?發(fā)票是去年開完的,成本也是去年估的,且在5.31之前我估的發(fā)票也回來了。后面又發(fā)生了成本。才多了,今年這個項目都不開票了
。借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款。
報表上怎么填呢?
以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤報表,再未分配利潤提現(xiàn)。
你這筆業(yè)務(wù)還要調(diào)整所得稅的。
調(diào)整所得稅?怎么調(diào)整呢?
借應(yīng)交稅費貸以前年度損益調(diào)整所得稅費用。