同學(xué)你好 重新報(bào)就可以了
如何更正申報(bào)后的個(gè)人所得稅
個(gè)人所得稅申報(bào)成功后可以更正申報(bào)嗎?如何更正?
個(gè)人所得稅c表報(bào)錯(cuò),要如何更正
老師,季度所得稅報(bào)表報(bào)錯(cuò),如何更正申報(bào)?
所得稅申報(bào)表資產(chǎn)余額寫(xiě)錯(cuò)了,如何更正申報(bào)?
樸老師,殘保金申報(bào)數(shù)據(jù)是依據(jù)什么申報(bào)的?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司支付境外公司咨詢費(fèi),代扣代繳增值稅后,是否能按代扣代繳的增值稅抵扣我們境內(nèi)業(yè)務(wù)的增值稅,相當(dāng)于作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣?有政策依據(jù)嗎?
訂單品名是SMD IC,翻譯成中文開(kāi)發(fā)票可以是貼片 IC嗎
支出很大,收入很小,稅務(wù)報(bào)表怎么報(bào)才對(duì),其他應(yīng)付款掛賬10萬(wàn),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入才1萬(wàn),怎么看起來(lái)報(bào)表不正常?這合理嗎?
老師,我是一個(gè)中間商,我從客戶那里拿到10萬(wàn)收入,然后我再把這個(gè)業(yè)務(wù)給下家坐,成本9萬(wàn),我賺1萬(wàn),這個(gè)9月成本是個(gè)人提供的服務(wù),沒(méi)有發(fā)票,不申報(bào)個(gè)稅,有什么辦法能稅前扣除嗎?給稅局提供證明材料啥的可以啊
我們一般納稅人 九月份報(bào)八月份的稅的時(shí)候,勾選認(rèn)證的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)票都必須得是八月份的票嗎?九月份的時(shí)候開(kāi)的,能在當(dāng)月認(rèn)證嗎?
企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表更新了,我們是給境外單位提供信息系統(tǒng)服務(wù),進(jìn)行跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告填寫(xiě)了,增值稅進(jìn)行免稅收入申報(bào)了,那么,更新的所得稅表單我們要額外填什么嗎
我是出納,之前對(duì)公的活都是一個(gè)叫萱萱的老板秘書(shū)干,這回對(duì)公對(duì)賬算成本的活都成了我的活,壓力好大,萱萱和我說(shuō)要不你和老板說(shuō),漲工資不要你就離職,我該咋辦啊,來(lái)這家單位做了好多事,好多在我工作以外加的,老板本身就想讓我走,那個(gè)活之前都是萱萱干,又和對(duì)公單位對(duì)賬,又看剩余多少?zèng)]送了,又弄單位的成本又出庫(kù)入庫(kù),她嫌我做的不好還讓我做,給我增加活咋辦啊,今年34歲了,在北京大齡未婚女,這不難為我?睡不著,咋辦
老師你好,為啥我這個(gè)就要交殘保金啊,就1名員工啊
董孝彬老師,借庫(kù)存商品265.49萬(wàn),借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額34.51萬(wàn),貸其他應(yīng)付款200萬(wàn),貸應(yīng)付賬款/銀行存款100萬(wàn),老師把進(jìn)項(xiàng)稅額填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表那欄呢?
在哪里修改嗎,沒(méi)找到
同學(xué)你好 就是個(gè)人名義登錄申報(bào)系統(tǒng)點(diǎn)更正
只找到作廢,作廢過(guò)一次,還是老數(shù)據(jù),沒(méi)有更正這項(xiàng)
年度匯算哪里填錯(cuò)了,影響了c表的數(shù)據(jù),我更正申報(bào)提示失敗
那就去稅局大廳操作哦