你好,分錄如下請(qǐng)參考 借:其他權(quán)益工具16.95貸:主營業(yè)務(wù)收入15 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1.95 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
你好,分錄如下請(qǐng)參考 借:其他權(quán)益工具16.95 貸:主營業(yè)務(wù)收入15 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅1.95 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
成本是多少呢012會(huì)計(jì)綜合實(shí)訓(xùn)(第三版)(附空白賬表)明細(xì)科目CK6163A機(jī)床CK6163B機(jī)床表4-11自制半成品23647.4246683.25“庫存商品”明細(xì)賬(按成本項(xiàng)目反映)直接材料直接人工制造費(fèi)用8592.271655.772182.328314.533022.643463.83實(shí)際單價(jià)36077.7861484.25
成本是多少呢012會(huì)計(jì)綜合實(shí)訓(xùn)(第三版)(附空白賬表)明細(xì)科目CK6163A機(jī)床CK6163B機(jī)床表4-11自制半成品23647.4246683.25“庫存商品”明細(xì)賬(按成本項(xiàng)目反映)直接材料直接人工制造費(fèi)用8592.271655.772182.328314.533022.643463.83實(shí)際單價(jià)36077.7861484.25
你好,看不出的成本是多少,是36077.78嗎?
怎么獲得您聯(lián)系方式?
借:主營業(yè)務(wù)成本36077.78%2B618484.25 貸:庫存商品?。?6077.78 庫存商品?。?618484.25