你好;? 這個(gè)看是不是要考慮匯算了。 如果你沒(méi)有發(fā)放? 到時(shí)會(huì)影響匯算調(diào)增處理的? ?
老師,審計(jì)報(bào)告調(diào)整了現(xiàn)金流,說(shuō)要不低于職工薪酬披露的借方金額,是什么意思呢
老師我一月份把發(fā)工資分錄,借方應(yīng)付職工薪酬記成借管理費(fèi)用了,五月份發(fā)現(xiàn)了,就又重新做了一個(gè)借應(yīng)付職工薪酬貸管理費(fèi)用的分錄,由于管理費(fèi)用減少了,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)的期末余額不等于期初余額加利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額,需要怎樣調(diào)整一下呢
老師,我新入職,以前的會(huì)計(jì)做的賬里面,應(yīng)付職工薪酬借方62萬(wàn)的余額,我查了是2021年度有兩筆工資沒(méi)有計(jì)提導(dǎo)致的,但是21年現(xiàn)在審計(jì)報(bào)告也出完了,我想把這62萬(wàn)調(diào)賬整理好,應(yīng)該怎么處理呢?個(gè)稅是有交的,只是沒(méi)有計(jì)提
老師您好,我是今年8月從記賬公司接了賬,發(fā)現(xiàn)他們之前做的工資計(jì)提跟實(shí)際工資表里面的金額數(shù)直接對(duì)不上,然后應(yīng)付職工薪酬的期末是借方余額,現(xiàn)在他們也不管這個(gè)了,我要不要去補(bǔ)計(jì)提這部分的差額呢,如果調(diào)整的話是需要附件嗎?
老師,我們做匯算清繳,事務(wù)所叫我們調(diào)增,工資薪金調(diào)整見(jiàn)圖一,每個(gè)會(huì)計(jì)做賬是不一樣的,工資計(jì)提不應(yīng)該只看應(yīng)付職工薪酬借貸方吧。以前會(huì)計(jì)計(jì)提工資分錄圖二,我計(jì)提工資分錄圖三,我看我計(jì)提的跟個(gè)稅申報(bào)的一致啊,我做賬的方式肯定應(yīng)付職工薪酬薪酬其實(shí)就是發(fā)給員工的工資銀行存款的金額,那肯定不能看應(yīng)付職工薪酬就說(shuō)我要調(diào)增吧?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開(kāi)票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開(kāi)出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么
那就是我們計(jì)提但是實(shí)際沒(méi)有發(fā)放的職工薪酬
?你好;? ? ? ? ? ? ?是的。? 那就得匯算調(diào)整了。 假如匯算之前沒(méi)有發(fā)放的話? ?
老師,調(diào)整的數(shù)據(jù)怎么根據(jù)什么數(shù)據(jù)來(lái)的呢
如何計(jì)算出來(lái)的?
?你好;? ? 調(diào)整的 金額。 是 按你? ?賬載金額? 減去稅收金額計(jì)算的? ? ??