應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅下面有三級科目嗎?
年末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到,應(yīng)交稅費~應(yīng)交未交增值稅科目,現(xiàn)在繳納去年12月的的增值稅 分錄還是 借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~已交稅金 貸:銀行存款 還是 借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交未交增值稅 貸:銀行存款 應(yīng)交未交增值稅這個科目有余額也沒關(guān)系,就放在哪兒就行?
怎么把應(yīng)交稅費應(yīng)交增值科目下金額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未繳納增值稅科目下?分錄?
月底要不要把科目“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額”的貸方余額,轉(zhuǎn)到科目“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的貸方?(第一步) 再把科目“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的貸方 轉(zhuǎn)到科目“應(yīng)交稅費-未交增值稅”的貸方?(第二步)
老師,一般納稅人月底都要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月初交稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 【應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值】這個科目的余額一直累積在那嗎?需不需要把它怎么平一下?
老師,法人非正常戶解了,連帶的公司多久才能開電子發(fā)票,現(xiàn)在只能開紙質(zhì)的,太麻煩了
今年進行高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審,賬上只記了一個研發(fā)項目,但我們有很多軟著,審計給我們每年做了兩個研發(fā)項目,研發(fā)費用輔助賬也是每年兩個項目,這種情況我們要調(diào)賬嗎,小企業(yè)會計準則 如果調(diào),假如2022年10萬人工費是兩個項目的,但賬上記為了一個項目,在發(fā)現(xiàn)錯誤當期也就是這個七月紅沖22年一筆總的,再寫個分錄把兩個項目名稱分開寫,可以嗎
小工廠沒有做具體的成本核算,那日常開票,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師,員工發(fā)放的工資表,不簽字能入賬嗎
老師,你好,我想咨詢一下,我們培訓機構(gòu)暫收學生培訓費,如果考過了就不退錢,考不過就退錢,如果收到款是先按預(yù)收款處理還是按收入處理
提問:收到一張成本票20萬,本月只支付了15萬元,怎么做分錄?
您好老師 建筑行業(yè)異地項目是不是必須當月預(yù)繳 當月開開票(工程預(yù)收款發(fā)票)?預(yù)繳按照明確政策是增值稅和附加稅就行嗎
老師請問服裝加工企業(yè),小規(guī)模納稅人收到的加工普票是記錄主營業(yè)務(wù)成本,電費記錄管理費用,購買大米記錄管理費用,對嗎
老師,請問有兩個季度的時間,同一地址注冊了兩家公司AB,后來A公司遷走了。再同一個地址的時候,房產(chǎn)土地稅由A公司全額繳納了,B是不是可以不用交了?,除了完稅證明佐證資料外,還需要其他佐證資料嗎,比如房產(chǎn)土地稅代繳協(xié)議。謝謝
老師小規(guī)模納稅人開票算稅點那個企業(yè)所得稅減成本嗎?
包含如下科目。
待抵扣的這個不用結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費未交增值稅。
借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅已交稅金。
其他的附加稅是結(jié)轉(zhuǎn)到稅金及附加里面的企業(yè)稅金及附加,貸應(yīng)交稅費、地方教育、城建稅、教育附加。