你好,是的,需要一起結(jié)轉(zhuǎn),1. 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額和進項稅額: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2. 結(jié)轉(zhuǎn)減免稅科目: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3. 最終轉(zhuǎn)入未交增值稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的所有明細科目期末都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎?
老師,“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款”、“應(yīng)交稅費-簡易計稅”、“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易征收”這三個科目期末都要結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-未交增值稅”科目,然后再到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目中嗎
老師,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)月末咋結(jié)轉(zhuǎn),,是先轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)嗎,再從應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費--未交增值稅嗎
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款),年末需要結(jié)轉(zhuǎn)。借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款);月末結(jié)轉(zhuǎn)也是這樣做分錄嗎?
金稅盤減免稅額,年底轉(zhuǎn)平,也是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_未交增值稅科目里面嗎
購買農(nóng)產(chǎn)品時,購買方通過計算抵扣進項稅,這個農(nóng)產(chǎn)品是單指農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的農(nóng)產(chǎn)品,還是包含批發(fā)零售環(huán)節(jié)購買的農(nóng)產(chǎn)品?
填寫新的企業(yè)所得稅表委托出口和自營出口有什么區(qū)別
建筑企業(yè)。小規(guī)模納稅人。開經(jīng)營租賃辦公設(shè)備租賃。普票1%。有什么問題嗎?
老師,如果前9個月月收入是5000元,然后頭年年收入小于6萬,專項附加扣除5000元,專項扣除780元。5000×9-60000-(5000+800)*9=-67200。是不是可以理解為10月,只要我的收入不超過67200+5000+800=73000就可以不用繳納個稅?
老師,員工8月份已離職,但是8月個稅給員工申報個稅了,還能取消嗎?
我們在做財務(wù)預(yù)測分析,預(yù)測第二年營業(yè)收入減少,最后算出來融資總需求為負,這樣是可以的嗎?
老師,我們找人代加工商混,材料自己購買,支付一定的加工費,種類多是每一種都進行成本核算,可以把所有的原材料加在一起,來計算所用的全部量嗎?
老師。我們是改裝車的,開票出去小規(guī)模。然后進項沒有咋辦呢?
老師好,一般納稅人開票金額一樣,差額普票和差額專票稅額一樣,稅款一樣嗎?
我是一個個體戶 ,8月份之前是個人買的一個挖土機幫人干活,現(xiàn)在工程老板需要開票沒有辦法 9月份成立一個個體戶 ,請問下我這個挖土機可以把固定資產(chǎn)投進去如何做賬,需要合同嗎