同學(xué),你好!稍等正在為你解答
我想請(qǐng)問(wèn)一下這道題我一直沒(méi)弄明白,會(huì)計(jì)記錯(cuò)了,本來(lái)應(yīng)該記6.9,結(jié)果記成了9.6 那就等于多記了2.7,那應(yīng)該在企業(yè)的銀行存款余額減去2.7,才是真正的6.9。為什么題目答案是加2.7,這不是等于9.6又多加了2.7嗎? 主要就是會(huì)計(jì)人員記錯(cuò)賬這個(gè)地方不懂
老師,關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整問(wèn)題 資料二 企業(yè)沒(méi)有無(wú)形資產(chǎn)沒(méi)有攤銷(xiāo),而稅法認(rèn)可可以攤銷(xiāo)。 分錄應(yīng)該是補(bǔ)提攤銷(xiāo)會(huì)計(jì)沒(méi)有的攤銷(xiāo)j以前年度損益調(diào)整120 d累計(jì)折舊。答案為什么是反著。? 請(qǐng)忽略問(wèn)題,我突然明白了,沒(méi)有審好題
這道題我完全沒(méi)聽(tīng)明白為啥答案是-4,請(qǐng)問(wèn)可以告訴我一下分錄嗎?沒(méi)聽(tīng)明白
請(qǐng)問(wèn)老師,我記得書(shū)上講的是銀行利息支出只要取得相關(guān)證明就可以扣除,圖片這道題的利息,是什么意思,沒(méi)有分?jǐn)偂2幻靼讜?shū)上沒(méi)有講過(guò),請(qǐng)老師講解一下,謝謝
老師你好,我想問(wèn)一下為啥這個(gè)1萬(wàn)塊錢(qián)的工資要扣290的費(fèi)用,這個(gè)在課兒里面我應(yīng)該聽(tīng)哪一部分個(gè)稅嗎?有這個(gè)部分嗎?2023-03-10 17:37 對(duì)老師我是這個(gè)不明白,就是1萬(wàn)塊錢(qián)減5000,我知道5000,是不納稅的,然后不是36000以下是三就是三的點(diǎn)嗎?那個(gè)年年度扣稅的。為啥要乘以10%,然后再減這個(gè)210,這210是什么。
混凝土行業(yè)以電控稅是什么意思?是以電量核定征收嗎?
那啥,老師,公司算提成都是回款加發(fā)貨對(duì)賬了才發(fā)提成對(duì)吧?我們公司業(yè)務(wù)員一直要求回款了就給他算,可是我們都沒(méi)出貨沒(méi)對(duì)賬,這頂多算預(yù)付,怎么有理有據(jù)拒絕他
老師,單位想統(tǒng)計(jì)保證金臺(tái)賬,我通過(guò)什么科目能找到?
老師,咨詢(xún)下,購(gòu)買(mǎi)的柜子,一般入賬固定資產(chǎn)哪個(gè)類(lèi)別 殘值 折舊年限~
1.勞動(dòng)合同未到期,中途改為勞務(wù)合同,合法嗎?2.勞務(wù)合同如果公司代交社保,保費(fèi)由勞動(dòng)者自行承擔(dān),合規(guī)嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下培訓(xùn)費(fèi)開(kāi)的專(zhuān)票能抵扣嗎?
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的有沒(méi)有問(wèn)題
老師,計(jì)提員工工資時(shí),個(gè)人部分的社保怎么處理?會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
老師,補(bǔ)提2023年折舊3W,如果放利潤(rùn)分配了,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽不平, 會(huì)不會(huì)有什么影響嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,在銷(xiāo)售貨物時(shí),收入這一步我咋做 。借應(yīng)收賬款100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100(還未開(kāi)票,)
產(chǎn)成品可變現(xiàn)凈值=120-3=117 成本=100+25=125 可變現(xiàn)凈值<成本,產(chǎn)成品減值,則乙存貨也減值 已存貨
您好,這道題的正確答案是-4,我還是沒(méi)明白您的回答
乙存貨成本=100 可變現(xiàn)凈值=120-3-25=92 乙存貨減值金額=100-92=8 由于存貨跌價(jià)準(zhǔn)備科目月初余額為12,則本期需轉(zhuǎn)回12-8=4,即應(yīng)計(jì)提-4
計(jì)提-4的意思是貸跌價(jià)準(zhǔn)備4萬(wàn)嗎?月初余額12萬(wàn)在貸方,計(jì)提的8萬(wàn)也是貸方,救命啊,我聽(tīng)了3遍還是不明白
8萬(wàn)不是計(jì)提的,是月末存貨跌價(jià)準(zhǔn)備科目貸方余額
期末貸方余額-期初貸方余額=本期應(yīng)計(jì)提的金額
借:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備4 貸:資產(chǎn)減值損失4