你好 ; 1. 是的。 這個(gè)的 《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》規(guī)定,以下8種行為視同銷售: ①將貨物交付他人代銷; ②銷售代銷貨物; ③設(shè)有兩個(gè)以上機(jī)構(gòu)并實(shí)行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個(gè)機(jī)構(gòu)移送至其他機(jī)構(gòu)用于銷售,但相關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)在同一縣(市)的除外; ④將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于非應(yīng)稅項(xiàng)目; ⑤將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物作為投資,提供給其他單位或個(gè)體經(jīng)營者; ⑥將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物用于分配給股東或投資者; ⑦將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或個(gè)人消費(fèi); ?⑧將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物無償贈(zèng)送他人
工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)是按季申報(bào),就是說四月份五月份六月份這三個(gè)月申報(bào)的自然人個(gè)稅工資數(shù)額總數(shù)加起來申報(bào)嗎?
老師,印花稅我是按季度匯總申報(bào)。然后按次申報(bào)。每個(gè)季度都按次申報(bào)。我現(xiàn)在馬上申報(bào)4-6月的印花稅。我是根據(jù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票匯總的金額。我看了合同大部分都沒有價(jià)稅分離。所以我按含稅價(jià)申報(bào)的。例如技術(shù)合同有4個(gè)。我是一個(gè)個(gè)報(bào)還是匯總報(bào)?應(yīng)稅憑證書立日期我都寫的6.30可以嗎?
其他應(yīng)收款借方余額,貸方余額表示什么
老師,您好,小規(guī)模納稅人,當(dāng)月開出的銷項(xiàng)發(fā)票,需要計(jì)提增值稅嗎
支付一樓辦公室租借打印機(jī)租金及打印黑色彩色超出的金額(24年11月12日到25年4月12日5個(gè)月的):4621.65元,這個(gè)怎么做分錄呢?
老師,你好,請問一下,開具專票,沒有在商品上開折扣,開具發(fā)票直接添加了折扣而不是在商品上添加了折扣,這樣開具的發(fā)票有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師您好!我們的服務(wù)銷售額要繳納印花稅嗎?
老師,小規(guī)模增值稅報(bào)表,免稅銷售額填在哪一行 稅額調(diào)哪一行
老師,這兩張發(fā)票是不是得下載pdf版本才能打印出來
老師,收到一張電子銀行承兌匯票,該怎么做賬
第8條不太理解,購進(jìn)用于集體福利不也是無償贈(zèng)送嗎
?你好;? ? 集體福利是不視同銷售的? ?;? ? 你外購的? 贈(zèng)送他人 不是說的贈(zèng)送你員工? ??