你好? 借庫存等 貸銀行? ?
貨款已支付,對方不給開發(fā)票,老賴,我公司該如何做賬?
老師,你好,我們公司收到客戶服務費,之前打貨款給我們時已經支付給我們了,現在我們開發(fā)票給對方,我要如何做分錄入賬
小規(guī)模公司沒付貨款,對方暫時不開發(fā)票,但我們已收貨且貨物已銷售,如何做賬
我們支付了一筆113萬的貨款,貨己收到已入庫,已經過去了三個月了對方一直沒開發(fā)票給我司,該如何做咔?
請問老師我們款付了,貨也收到了,但對方一直不給開票,賴著不給票,這應付賬款咋平呢?
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時B公司收到錢后要記實收資本或資本公積,買電腦時記固定資產和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個公司都是A老板的,只是剛注冊B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報,新增加項目應付職工薪酬的兩項,都應該如何填報
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進項發(fā)票,10月申報時,這兩張進項發(fā)票是全部做勾選認證還是不進行勾選認證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經營所得A表第一季已產生經營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
能講詳細點嗎?我不太清楚
你好暫估入賬? ?后面回來發(fā)票就行了?
發(fā)票確定回不來了,對方是老賴
那就正常入賬? 匯算時納稅調整就行了?
我之前入的預付賬款,現在能詳細寫一下賬務處理嗎?具體點
你好 借庫存商品乖? 貸預付賬款
你好 借庫存商品? 貸預付賬款
那匯算時該怎么調整呢?
調整哪一塊?
你好 調整表不調整賬? 沒票的填寫扣除類其他里交所得稅?
好像明白點了,沒票情況下,只影響到所得稅了,增值稅進項雖說少了但銷項時已經繳納了,所以沒票金額部分在扣除類其他里調增交所得稅即可
你好 對這樣理解 是對的?